你好同學(xué),請問都是紙質(zhì)版的嗎?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
接手過來的賬,錄入完科目余額表后,還沒有開始做賬,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也會有數(shù)據(jù)嗎?
請問賬務(wù)交接的時候,有科目余額表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤表需要填入到損益里面嗎,因為科目余額表里面損益是沒有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤表就沒有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
中途接賬,以前會計只留下科目余額表,憑證,根據(jù)他提供的科目余額表錄完了,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù),但是利潤表里數(shù)據(jù)哪里????一個數(shù)據(jù)也沒?
在快賬系統(tǒng),建賬了賬套選的7月的賬套,輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報表數(shù)據(jù),試算平衡后,做了7月的憑證,為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都是對的,但一點結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負(fù)數(shù),問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
是的,老師
1、看看科目余額表里面有沒有當(dāng)年或單月或截止你結(jié)賬的時候“損益類科目的發(fā)生額” 2、翻翻憑證,逐一查找損益類科目(補交繁瑣) 3、看電子稅務(wù)局有沒有每月申報表 4、工商年報系統(tǒng)看看有沒有申報表
科目余額表沒有損益類科目,只有本年利潤和未分配利潤,
你能拍一下嗎?我看看
老師,你看看
1、這個是電腦賬出的,讓其提供電腦賬 2、本年利潤有借貸發(fā)生額,是有損益結(jié)轉(zhuǎn)的,看看是不是出電腦賬時,科目沒有打全 3、你翻看一下憑證佐證一下,看看本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的分錄(一般在月末或季末或年末)
會計10月就走了,聯(lián)系不上了,那怎么辦?看9月憑證錄???怎么錄?
你也是電腦記賬吧 如果是的話,可以先不用考慮損益類科目,因為上任會計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,你輸入期初數(shù)。 然后你下接著往下記賬,閑暇時間,找找憑證上的損益類發(fā)生額
好的,謝謝老師
如果解答能幫助你,請5?評價。祝學(xué)習(xí)順利