您好, 沒有的,要先錄入期初數(shù)據(jù),財(cái)報(bào)才會(huì)有數(shù)據(jù)的
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產(chǎn)負(fù)債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來你看下,能否用資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)建賬?
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師好,我中途接賬回來,原科目余額表是平的,沒有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進(jìn)軟件后生成的資產(chǎn)負(fù)債表就跟我接回來的資產(chǎn)負(fù)債表不一致了,怎么處理呢?
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結(jié)算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
接手過來的賬,錄入完科目余額表后,還沒有開始做賬,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
錄入科目余額表數(shù)據(jù),不就是期初數(shù)據(jù)嗎?
是的, 這個(gè)就是期數(shù)據(jù)的,建賬成功就會(huì)有