你好,資產(chǎn)負(fù)債表里只有貨幣資金、其他應(yīng)付款和未分配利潤,看上去像是借款42000,然后花了3000做費用。需要核實情況,明確銀行賬戶和借款人信息,無誤的話可以以此為依據(jù)建賬。
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過來的公司,沒有科目余額表,有資產(chǎn)負(fù)債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來你看下,能否用資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)建賬?
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
老師,8月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和年初數(shù)都不平衡,會計讓我把資產(chǎn)負(fù)債表的和科目余額表的期末余額核對一下,這個有用嗎?是不是建賬問題
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國補(bǔ),開票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼?,但是企業(yè)1月份至4月份的賬都沒有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒有賬,老板說從今年1雪開始做賬,但是我的銀行存款就對不上了,怎么辦?
根號0.0024=0.049計算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶,其中發(fā)生的運費算入貨物成本還是直接入銷售費用
為什么實收資本沒有數(shù)據(jù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是1000萬, 我去稅務(wù)局零申報企業(yè)所得稅時沒有看到資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),年初和年末資產(chǎn)總額填的估計數(shù)據(jù),填的20萬,在下次零申報時可以改成這個資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)嗎?是39000,我們沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,
注冊資本現(xiàn)在是認(rèn)繳的,只有實際收到才計入實收資本。
下次申報可以改成實際的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
我們接手這幾個月都沒有業(yè)務(wù),財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表)的數(shù)據(jù)可以一直照著原來數(shù)據(jù)申報嗎?現(xiàn)金流量表可以不申報嗎?我們是小規(guī)模納稅人
按照實際的財務(wù)報告數(shù)據(jù)申報就可以,要按照稅務(wù)局要求申報報表的種類,具體需要和稅務(wù)局協(xié)商。