你好,那你直接按照100來確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)的成本的時候是服裝和紙箱一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,我公司在商場賣衣服,商場預付我公司10萬,這月賣出服裝5套2000元 商場收五個點提成,給我公司開出發(fā)票,并在發(fā)票上顯示折扣的五個點的提成錢,發(fā)票實際開出1900元這五個點沒有任何票據(jù),我們應該怎么做分錄,發(fā)票后面只附著收據(jù),收據(jù)上寫這原價2000,五個點為,100元減去100為1900元,并且附著一張和商場的對賬單 ,這鐘情況,全部的分錄怎么做,謝謝,! 發(fā)票雖然開的是折扣,但是對方商場 讓我們把折扣錢也支付了,并且商場是先預付我們貨款10萬,這前后的分錄怎么做?。≈x謝
我公司是電商行業(yè),也就是中間商只賺取服務費,就是客戶在平臺上買東西。例如是,顧客買東西花了1000塊錢,我們只收取10%的服務費,也就是1000塊錢,我們賺100塊錢。剩余的900我們還要給商家轉(zhuǎn)出去,我想問你一下,這個主營收入嗯是怎么確定的事例?如這1000塊錢是主營收入,還是說,這100元是主營收入
老師你好,請教一下我公司是在花娃平臺上賣花電子商務公司,例如銷售鮮花100元,打入公司對公戶,這100我公司掙5塊錢傭金,我公司把95元轉(zhuǎn)給花娃平臺,平臺屬于第三方代收款,把錢轉(zhuǎn)給供應商,我們屬于代運營服務費費收入,購買方和我要發(fā)票,這發(fā)票怎么給消費者開票,我們收百分之五服務費,供貨方收95%.發(fā)票怎么開?購買鮮花方花100塊錢,的要100的發(fā)票,怎么開發(fā)票呢?我屬于代運營,供應商沒收到100塊錢
老師 您好 我剛接觸了一個線上平臺的賬務處理,就是我們公司在多多買菜上銷貨,比如供貨價總額是12000元,技術服務費是950元,售后退貨:1200元,但是實際收到我們庫房的退貨只有1050元。賬務處理怎么做 主要就是這個實際收到庫房的退貨
老師,我們在京東平臺的權益工具,需要次年5月前給京東開發(fā)票(例如,我們銷售商品100元,其中客戶給98元,另外2元是京東以權益工具的形式給我們)。請問,每月這2元錢,是否按未開票的服務收入完稅?次年開票時,怎么申報稅?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分攤費用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
紙箱做銷售費用可以嗎?
可以的,可以這么做。
哪打版費,買色卡這些計什么科目?另外抖店用了劵達到抖店要求返的傭計什么科目?
前兩個做到成本里面 傭金做到銷售費用。
前兩個做到銷售費用可以嗎?成本不知道記哪里,打版都是打新款,還沒出的款,沒辦法分清是哪款的。我們公司收到錢記銷售費用?
車間發(fā)生的制造費用呀,月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
我是電商,沒車間,只是有個設計師
借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)的時候
我是問一開始計哪?
借預付賬款,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)的時候借主營業(yè)務成本。待預付賬款。