您好,不用增值稅加計扣除這個科目,利潤表里?營業(yè)利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目 是交稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(按實際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額)
請問增值稅加計扣除的部分怎么入賬,是用到其他收益嗎?如果用到這利潤表不是要交所得稅?
增值稅加計抵減的金額計入“其他收益”,在利潤表上應該填入“補貼收入”還是“營業(yè)外收入”,利潤表沒有單獨“其他收益”這欄的情況下
老師你好,如果我公司符合加計扣除,那我的分錄借:應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費_未交增值稅,其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當月還是下個月增值稅繳納的分錄里?
你好,老師,企業(yè)生活性加計扣除入其他收益科目,在利潤表中是否顯示在投資收益的欄里???屬小企業(yè)會計準則的
老師好,請問增值稅加計扣除額,借:計增值稅加計扣除。 貸:其他收益,對嗎,那自動生成的利潤表里這筆收入是顯示在 營業(yè)外收入 還是其他收益里?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導一下
老師,我在填寫24年 年度財務報表發(fā)現(xiàn)應交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應屆畢業(yè)生簽訂的勞務合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢