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@冉老師,本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額129.77萬元,其中信用減值損失-281.95萬元,如果沒有信用減值損失營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額應(yīng)該是411.72萬,我想問最終按129.77萬元還是411.72萬元計(jì)算所得稅(這個(gè)減值不是真實(shí)的損失,是財(cái)務(wù)估計(jì)損失)

2023-11-29 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-29 17:52

同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答

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齊紅老師 解答 2023-11-29 17:53

同學(xué)您好:按應(yīng)納稅所得額411.72,計(jì)算所得稅

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快賬用戶6866 追問 2023-11-29 17:57

老師能給個(gè)具體金額的會(huì)計(jì)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-29 17:58

同學(xué)您好: 借:所得稅費(fèi)用=411.72*0.25=102.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅102.93

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快賬用戶6866 追問 2023-11-29 18:15

老師,本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)129.77萬元,其中信用減值損失-281.95萬元,如果沒有信用減值損失營(yíng)業(yè)利潤(rùn)應(yīng)該是411.72萬,如果利潤(rùn)總額沒有變化應(yīng)該按411.72萬元繳企業(yè)所得稅,如果由專項(xiàng)款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入增加100萬元,利潤(rùn)總額229.77萬元,我想問最終按311.72萬元還是511.72萬元計(jì)算所得稅(這個(gè)減值不是真實(shí)的損失,是財(cái)務(wù)估計(jì)損失)

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齊紅老師 解答 2023-11-29 19:39

同學(xué)您好: 利潤(rùn)總額=129.77+100=229.77 加上企業(yè)所得稅納稅調(diào)增=281.95 應(yīng)納稅所得額=229.77+281.95=511.72 按應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅

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信用減值損失是等到實(shí)際發(fā)生是才可以抵減所得稅 所以需要按照411.72繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)做賬是可以將差額部分入遞延所得稅資產(chǎn)
2023-11-29
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-11-29
您好,財(cái)務(wù)利潤(rùn)表是按129.77計(jì)算,明年所得稅匯繳時(shí)按411.72計(jì)算所得稅,最終是按411.72計(jì)算,季度 是預(yù)繳,按財(cái)務(wù)利潤(rùn)表,匯繳多退少補(bǔ),要進(jìn)行納稅調(diào)減和調(diào)增
2023-11-29
如果由專項(xiàng)款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入增加100萬元 您這個(gè):專項(xiàng)款的100萬應(yīng)該是要交所得稅。
2023-11-29
您好,計(jì)算過程如下 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=5020-3500-120-320-10-40=1030 利潤(rùn)總額=1030+100-10=1120 應(yīng)納稅所得額=1120+2=1122 所得稅費(fèi)用=1122*25%=280.5 凈利潤(rùn)=1120-280.5=839.5 借:所得稅費(fèi)用839.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅839.5
2022-05-24
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