同學(xué),您好!發(fā)票含稅總額開1080

#提問#給客戶代付的運(yùn)費(fèi)含稅1萬玩,稅率為6%。 產(chǎn)品銷售額含稅為10萬,現(xiàn)在客戶說要把這個(gè)運(yùn)費(fèi)加入到產(chǎn)品中開13%的發(fā)票給客戶。這個(gè)運(yùn)費(fèi)的稅率為6%,現(xiàn)在要開13%給客戶,是怎么計(jì)算
我是一般納稅人公司稅率13%給客戶開票含稅金額10852元我們要求客戶加6個(gè)稅點(diǎn)怎么開票怎么算呢
你好,請問約定好商品售價(jià)不含稅價(jià)格1000元,客戶已經(jīng)付了1000元,現(xiàn)在客戶要求開專票,稅率13%,票上的金額怎么填寫
你好,請問商品不含稅價(jià)格為100元,現(xiàn)在客戶要開票補(bǔ)我們8個(gè)點(diǎn),票上的金額怎么開?稅率13%
你好老師。公司是做茶點(diǎn)凍品行業(yè)13%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般是13%?,F(xiàn)在是按照不含稅價(jià)格報(bào)價(jià)給客戶,客戶說只補(bǔ)6—8個(gè)點(diǎn)稅率讓我司開13%的增值稅專票,那現(xiàn)在老板問跟客戶溝通補(bǔ)多少個(gè)點(diǎn)對我司比較合理??請回復(fù)詳細(xì)分析一下謝謝!
一般納稅人開普票稅率13%,那要開相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票來嗎?
公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳2023年的企業(yè)所得稅,分錄做到借利潤分配—未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,這么做對于申報(bào)報(bào)表有什么影響嗎?
請問老師,乙是甲外設(shè)部門單獨(dú)做賬,甲單位是(物業(yè)公司),乙有房屋租賃收入,簡易計(jì)稅5%,已在賬面確認(rèn)收入,但是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅未做轉(zhuǎn)出,因?yàn)槌鲎夥课莸漠a(chǎn)權(quán)暫未確認(rèn)是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請問這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,公積金是只要開通了賬戶,每個(gè)月就必須交的嗎?之前農(nóng)行那邊說讓幫個(gè)忙,開通公積金賬戶,只需要交一個(gè)月就行了,后面就不用管了,第2個(gè)月現(xiàn)在都還沒有交,就有短信提示我了,這種不交是不是不得行啊
老師好,小規(guī)模納稅人,未開票收入申報(bào)增值稅,填在申報(bào)表的哪欄中。
我們是榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,10月份舉辦寵物嘉年華,有1個(gè)公司是承辦單位,這個(gè)寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會費(fèi) ,這次活動有3個(gè)授課老師,每個(gè)老師3000元講課費(fèi),還有嘉賓吃住費(fèi)用大概在4萬,廣告費(fèi)20000,主持人費(fèi)2000,安排的人工20個(gè) ,人工費(fèi)大概在20000,請問這些費(fèi)用可以作為協(xié)會公賬上的支出嗎?會計(jì)分錄是什么,每年的年審需要會計(jì)準(zhǔn)備些什么資料?
小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,可以減計(jì)征稅,還是也只能全額交5%稅呢
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照有租賃范圍,有一個(gè)兄弟公司想讓我們公司開機(jī)械租賃票,讓我們公司抽實(shí)際出租人的點(diǎn)子,我們公司又如何把錢付給實(shí)際出租人呢,如何才能讓業(yè)務(wù)合規(guī)化,并且也能讓我們公司產(chǎn)值做大
請問我們單位做的UL 認(rèn)證,匯美元給對方67.38美元,還要代對方公司付稅款嗎
老師,出口退稅CIF轉(zhuǎn)fob算出來金額后海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)單項(xiàng)怎么算出每一個(gè)貨的金額CNF的海運(yùn)費(fèi)是直接CNF價(jià)?FOB價(jià),那CIF怎么計(jì)算出具體每個(gè)貨的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)呢


對于賣方來說,開含稅金額1080元還是直接開含稅金額1000元劃算?
同學(xué),您好!開1080劃算,1080/1.13=955.75 1000/1.13=884.96,就是說1080元不含稅收入額是955.75元,1000元換算成不含稅收入額是884.96元。