以后這個錢能收回來嗎?收不回來的營業(yè)外支出。
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚攧?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負責(zé)進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師早安。我有個疑問,我們這里,一般來說,除去那些長期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車的,我們并不承擔(dān)運輸,他們的車過來后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實中出現(xiàn)過問題,有的客戶,他們付款后,有的會過好久才來拉貨,最長的出現(xiàn)過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒有來拉貨,或者來拉了50噸,還有50噸沒有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話,同時客戶還沒有來拉貨,負債是100噸,一萬元。那么一正一負是等于我沒有盈利么?
老師,我們公司用的管家婆云財貿(mào),請教一個問題,就沒有我給A客戶送了價值1萬的貨,但是后期結(jié)帳的時候,A客戶只給我結(jié)回來9500元,沒有結(jié)回來的這500元,老板說不用管,那我這個帳務(wù)要怎么處理呢,才不會500元的未結(jié)款一直掛在客戶頭上,并且我也想統(tǒng)計下,一個區(qū)間內(nèi),這樣的未結(jié)款具體有多少
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人。請問1月份到三月份之間,我的未開票金額17萬,我暫時掛在預(yù)收賬款上。另外主營業(yè)務(wù)收入130000。然后我也開了一張130000的普票。同一家客戶,現(xiàn)在讓我再開一張125340元的普票,但是125340元的貨款還沒有給我。請問我這個季度的主營業(yè)務(wù)收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我從供應(yīng)商那里進貨143655.72元,供應(yīng)商給我開了普票。請問我這個季度是不是,主營業(yè)務(wù)收入按照255340來算,成本按照143655.72來算。利潤暫時就是255340-143655.72=111684.28是不是按照這個利潤來交稅。請問是不是111684.28×0.05=5584.214,要交這么多的稅,是不是?我這個季度只開了255340的普票,所以增值稅不用交,只需要交企業(yè)所得稅。
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會涉及到稅嗎?
請問個稅備注填啥?我在申報員工個稅
老師,我是外貿(mào)企業(yè),假設(shè)上個月不含稅的銷售金額是170萬,做了抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是4萬,做了免退稅勾選的發(fā)票不含稅金額是150萬,做了不抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是2萬,那我這個月申報印花稅計稅依據(jù)是不是170+4+150+2=326萬
付的廣告費做什么憑證?
請教,現(xiàn)在6月份,個稅申報是申報所屬期5月份的工資,5月份是發(fā)4月份的工資,這樣的邏輯是否正確?
老師個體工商戶開專票附加稅也是12%嗎?
有個員工社保個人承擔(dān)部分是有公司承擔(dān)繳納的,在申報員工個稅的時候,可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險的費用還填嗎
收不回來了,老板也不要了,可以進現(xiàn)金折讓嗎,老師
現(xiàn)金折讓是什么意思?
就是對方按時結(jié)賬,給予的優(yōu)惠
可以的,可以這么做的。