這個(gè)月申報(bào)上月的還是按小規(guī)模申報(bào)
我們這個(gè)月是一般納稅人了,上個(gè)月開的一個(gè)點(diǎn)的專票還能作廢重新開一個(gè)點(diǎn)的專票嗎
請(qǐng)問一下:我現(xiàn)在是一般納稅人變成6個(gè)點(diǎn),上個(gè)月出現(xiàn)以前開的一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫啊
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶開了一張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
一般納稅人上個(gè)月把13個(gè)點(diǎn)的稅率開成了3個(gè)點(diǎn),那這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅?。?/p>
這個(gè)月剛生成一般納稅人,上個(gè)月發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的作廢了,請(qǐng)問這個(gè)月增值稅這張一個(gè)點(diǎn)的怎么填???
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請(qǐng)問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
已經(jīng)升成一般納稅人了,這個(gè)月開票都是9個(gè)點(diǎn),13個(gè)點(diǎn),過幾天報(bào)增值稅這張負(fù)數(shù)的一個(gè)點(diǎn)的不知道填哪兒了,怎么填啊?
意思是10月份是小規(guī)模,你們還是要先按小規(guī)模申報(bào)了。12月份才能申報(bào)11月的一般納稅人
對(duì),就是這個(gè)意思。那個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)點(diǎn)的,應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
作廢的發(fā)票不用申報(bào)的,不會(huì)體現(xiàn)銷售額了
那全額紅沖的也不用計(jì)入嗎?
紅沖的直接按紅沖后剩余的銷售額申報(bào)