1.確認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定:首先,查閱事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,了解專項(xiàng)應(yīng)付款科目的使用范圍和要求。確認(rèn)是否允許在帳套中增加一級(jí)科目。 2.聯(lián)系軟件供應(yīng)商:如果帳套中沒(méi)有專項(xiàng)應(yīng)付款科目,且不能增加一級(jí)科目,建議您聯(lián)系所使用的財(cái)務(wù)軟件的供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)商。向他們咨詢是否有其他方式可以實(shí)現(xiàn)在帳套中增加類似專項(xiàng)應(yīng)付款的科目。 3.自定義科目:有些財(cái)務(wù)軟件允許用戶自定義科目。您可以嘗試與軟件供應(yīng)商協(xié)商,看是否可以在軟件中創(chuàng)建自定義的專項(xiàng)應(yīng)付款科目。 4.會(huì)計(jì)分錄處理:如果無(wú)法增加或自定義專項(xiàng)應(yīng)付款科目,您可以在會(huì)計(jì)分錄中采用其他相關(guān)科目來(lái)代替專項(xiàng)應(yīng)付款科目。例如,如果需要記錄專項(xiàng)應(yīng)付款的增加,可以使用其他負(fù)債類科目或往來(lái)科目進(jìn)行核算。 5.財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整:在使用替代科目或其他方法處理專項(xiàng)應(yīng)付款后,您需要根據(jù)會(huì)計(jì)分錄的變化相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)科目和金額。確保財(cái)務(wù)報(bào)表仍然能夠準(zhǔn)確反映單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。
老師您好。我設(shè)置了預(yù)付賬款二級(jí)科目。預(yù)付賬款-北京xx供應(yīng)商。但是設(shè)置二級(jí)科目保存的時(shí)候,提示,預(yù)付賬款下所有金額都會(huì)轉(zhuǎn)到北京xx供應(yīng)商這一個(gè)科目里。但事實(shí)上,預(yù)付賬款下二級(jí)科目很多。我這怎么調(diào)一下賬。怎么做分錄啊。
老師,建筑公司,我們使用了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目,但是導(dǎo)入里的科目沒(méi)有合同結(jié)算這個(gè)科目,我想請(qǐng)問(wèn)我收到甲方的工程款是做應(yīng)收帳款還是我自己新增一個(gè)合同結(jié)算科目?我們是以開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入的
老師,小企業(yè)會(huì)記準(zhǔn)則里沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我要增加這個(gè)科目是設(shè)在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目里呢還是設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅下面的三級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,會(huì)計(jì)軟件的科目表里面沒(méi)有“盈余分配和專項(xiàng)基金”這兩個(gè)一級(jí)科目,我們自己又不能增加一級(jí)科目,但是要提取設(shè)施管護(hù)費(fèi)需要這兩個(gè)科目怎么辦?
老師,我事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我想用專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目,但是帳套里沒(méi)有這個(gè)科目還不能增加一級(jí)科目。我應(yīng)該怎么做啊
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),哪里查找金額呢?分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒(méi)錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問(wèn)老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來(lái)了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬(wàn)的費(fèi)用,這錢我用該如何給客戶開(kāi)票呢
老師,暫估有余額3萬(wàn)票確定來(lái)不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
可以用其他應(yīng)付款代替嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的