你好!這個不涉及稅了。直接計入差旅費

老師好!建筑勞務(wù)公司,報工資的管理人員,火車票及機(jī)票能抵扣進(jìn)項稅嗎?
增值稅一般納稅人火車票報銷怎么做賬?報銷人員是公司人員情況以及不是的情況?
老板車票報銷,怎么記賬?公司電費有開發(fā)票怎么記賬?銷售人員的車補(bǔ),油補(bǔ)怎么記賬?內(nèi)外帳都怎么記錄呀
老師,公司給勞務(wù)人員報銷火車票,怎么記賬呀,涉及到稅嗎
老師,公司招待客人,客人的火車票公司報銷,請問拿到對方的火車票后怎么入賬?計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費嗎?不可以稅前扣除吧?
航空運輸電子行程單電子發(fā)票和鐵路電子客票可以抵扣嗎
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對應(yīng)上嗎
老師您好我這邊是一家貿(mào)易型企業(yè),目前想做銷售免稅,暫時不辦理退稅,需要辦理退免稅備案嗎?如果需要的話需要報送哪些附件資料呢
收到一張發(fā)票,對方的開票項目名稱是*農(nóng)業(yè)機(jī)械*其他機(jī)械設(shè)備*潤滑油,這樣的開票大類是不是不可以,正確的應(yīng)該是什么?
子公司給總公司轉(zhuǎn)分紅款,總公司要交20%的個稅嗎?
公司收到報銷火車票,并非本人名火車票,賬務(wù)怎么處理?
VAT注冊號和稅務(wù)登記證指的是哪個?廣東稅務(wù)系統(tǒng)可以下載嗎
供應(yīng)商會給我們價保返利,但是我們收不到實在供應(yīng)商提貨的系統(tǒng)里,下次提貨可以使用。供應(yīng)商給我們開票的時候會把這邊部分返利金額做折扣開負(fù)數(shù)發(fā)票(一張發(fā)票有原始金額和負(fù)數(shù)的折扣),請問這樣怎么入賬?另外商品成品按照什么核算,是沒有折扣的金額 還是實際金額
只有10多張銀行流水 其他都沒有 如何做賬
兼職員工申報勞務(wù)報酬,3人,每人800元,共2400元,入成本費用,要取得發(fā)票的?
哦哦,那如果是回家來回車票呢
你好!這個要涉及個稅了
好的劉老師,分錄怎么寫和涉及個稅怎么扣繳
你好!這個就是計入工資交個稅就好了。 你可以當(dāng)做是福利費入賬 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-車費補(bǔ)貼 然后借應(yīng)付職工薪酬-車費補(bǔ)貼 貸銀行存款 應(yīng)交稅費0應(yīng)交個人所得稅
劉老師,那這個稅稅率表是按照勞務(wù)報酬還是直接按照工資薪金來算
你好!按工資薪金了
我們勞務(wù)人員工資是按照勞務(wù)報酬稅率交個稅的,您的意思是他們這報銷回家火車票可以按照工資薪金的稅率來算嗎
你好!如果他平時也不是按工資申報。那么你就按之前的申報方式一起就好
老師,那車費已報銷,到時候怎么和勞務(wù)報酬一起申報個稅呀
你好!直接申報收入的時候,加到收入上
好的老師,如果勞務(wù)人員去外地項目干活所產(chǎn)生的火車票是算差旅費還是算勞務(wù)報酬呀
你好!其實這個嚴(yán)格來說算這個項目成本
哦哦,明白了,謝謝劉老師
你好!不用客氣的了