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請問一下,就是我們是4s店的,上兩個(gè)月該客戶員工掃碼付款了保養(yǎng)費(fèi),這個(gè)月該客戶對公轉(zhuǎn)賬一樣的金額,金額轉(zhuǎn)重了,申請退還該客戶員工付的款,怎么做賬務(wù)處理

2023-11-28 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-28 23:04

您好,咋都有這樣的情況 ,我們也有。收到客戶的錢 借:銀行, 貸:應(yīng)收賬款-客戶 借::應(yīng)收賬款-客戶 貸:銀行 (摘要退還客戶員工墊付款)

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快賬用戶2302 追問 2023-11-28 23:05

上兩個(gè)月做的是借,銀行,貸,收入

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快賬用戶2302 追問 2023-11-28 23:06

沒掛賬主要是

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齊紅老師 解答 2023-11-28 23:11

您好,我知道,當(dāng)時(shí)又不知道客戶公司會付過來,我們里收到錢和付錢做這個(gè)往來過一下

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快賬用戶2302 追問 2023-11-28 23:12

好的,了解了

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齊紅老師 解答 2023-11-28 23:13

?親愛的,祝您生活愉快!

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您好,咋都有這樣的情況 ,我們也有。收到客戶的錢 借:銀行, 貸:應(yīng)收賬款-客戶 借::應(yīng)收賬款-客戶 貸:銀行 (摘要退還客戶員工墊付款)
2023-11-28
你好,當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的?直接做相反的就可以啦。
2022-10-19
借銀行存款100×1.06 貸應(yīng)收賬款100, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
2024-08-04
你好,收10萬時(shí)你們怎么做的分錄
2020-08-10
嗯,這樣做就可以的,,然后再做收入就可以了 借應(yīng)付賬款8.8萬貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 這樣正好應(yīng)付賬款貸方的沖抵
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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