將應(yīng)收賬款與其他應(yīng)收款,對沖
請問老師,原來支付投標(biāo)保證金,借其他應(yīng)付款,貸錯(cuò)銀行存款,現(xiàn)在收到退回投標(biāo)保證金和利息,怎么做分錄?
老師,我有比亂賬,不知道怎么處理,19年計(jì)提的工資到20年2月應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理已經(jīng)發(fā)完了,沒余額,可是實(shí)際上是沒發(fā)完了,到21年的2月又調(diào)賬掛了其他應(yīng)收款—某某,我現(xiàn)在想把這個(gè)筆其他應(yīng)收款銷點(diǎn)
19年銀行收到一筆保證金退款 做了其他應(yīng)收科目 21年還掛在賬上 該怎么處理
老師好,年末為了其他應(yīng)收款賬上問題,用現(xiàn)金收回讓報(bào)表上沒有其他應(yīng)收款.到今年1季度做賬,能不能還是按原來收回借款借給其他人還是借給投資人更好呀
老師,去年12月我有個(gè)1萬的投標(biāo)保證金做成了管理費(fèi)用,應(yīng)該是其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在我這個(gè)月收到1萬保證金了,怎么處理
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?