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老師您好!請問我們的公司租的是學(xué)校的房子,支付房租費的時候是以捐贈款名義捐贈給學(xué)校的教育基金會,請問如何入賬

2023-11-28 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-28 13:43

捐款是借營業(yè)外支出貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-11-28 13:43

然后你們是以捐款來抵房租嗎?還是什么?

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 13:43

以捐贈款抵房租

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齊紅老師 解答 2023-11-28 13:44

借成本費用類科目,貸銀行存款。

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 13:45

那這個可以稅前抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-28 13:48

你好 是的可以稅前扣的 這實際是房租

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 13:51

那我要保留什么留著備查呢,因為給過來的發(fā)票不是房租發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2023-11-28 13:54

你好 合同和 發(fā) 票或者財政收據(jù)??

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 13:58

合同和發(fā)票都是捐贈的,但是實際是房租,這個是要自己單獨再做個附加條件嘛

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:00

是的呀,你要寫清楚就是這個捐贈的房租這句話這個內(nèi)容要體現(xiàn)出來。

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 14:07

和學(xué)校簽合同是不能體現(xiàn)這個捐贈是房租,所以自己再做個付個附加條件附在捐贈合同后面是否可以呢

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:12

單方面寫的合同是不生效的,需要雙方簽字的合同才生效。

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 14:16

那對方?jīng)]辦法簽字,學(xué)?,F(xiàn)在不允許體現(xiàn)房租費,所以才讓走捐贈的,這種是沒辦法入費用了嘛

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:18

那就這樣處理唄,你捐贈即營業(yè)外支出。 那個房租等于他沒收你錢,但你還用了你沒有付款的房租是記到營業(yè)外收入,這樣就行了。

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 14:19

我們公司要求還是比較嚴格所以房租還是要體現(xiàn)賬里面的

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:23

上面給你回復(fù)的就是賬上處理的方法和用哪個科目,沒有說不讓你做賬。

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 14:33

嗯嗯,我的意思是因為合同的問題嘛,是捐贈的沒辦法簽訂代替房租的附加條件,那我們只能入營業(yè)外支出,沒辦法去入房租費用進行攤銷,實際是我們的房租應(yīng)該在賬務(wù)里面體現(xiàn)的呢

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 14:33

實際應(yīng)該體現(xiàn)房租攤銷的費用

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:35

借成本費用類科目,房租 貸營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:35

借營業(yè)外支出捐贈貸銀行存款。

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快賬用戶8046 追問 2023-11-28 14:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:48

?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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捐款是借營業(yè)外支出貸銀行存款。
2023-11-28
需要憑學(xué)校的收據(jù),做營業(yè)外支出捐贈支出。
2023-12-07
你好,同學(xué) 可以計入營業(yè)外支出,如果是捐贈的 開票的話,可以直接開租賃費
2023-12-05
一、會計分錄 公司向公立學(xué)校的教育發(fā)展基金會賬戶捐款,會計分錄如下: 借:營業(yè)外支出 —— 捐贈支出 貸:銀行存款等 二、關(guān)于抵稅問題 企業(yè)所得稅 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額 12% 以內(nèi)的部分,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額 12% 的部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 要注意的是,公益性捐贈需滿足一定條件,即通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu)進行的捐贈,并且需要取得合法的捐贈票據(jù)。如果向公立學(xué)校的教育發(fā)展基金會捐款符合這些條件,在計算企業(yè)所得稅時可以按規(guī)定進行扣除。 增值稅 一般情況下,企業(yè)的捐贈行為在增值稅方面不能抵扣進項稅額。
2024-11-08
你自己打印下來的就可以用。
2023-04-10
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