你好,賬上做固定資產(chǎn)按月折舊,然后你填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,可以一次抵扣所得稅。

老師,今年有優(yōu)惠政策,當(dāng)年購入的固定資產(chǎn),不超過500萬,可以一次性扣除,計入制造費(fèi)用嗎?外賬這樣做有沒有什么風(fēng)險?老師可以給點(diǎn)建議嗎?我們公司上個月買了臺筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計提折舊更好?
老師,企業(yè)本年度利潤總額是200萬,如果用500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性加速折舊,比如設(shè)備原值是300萬,那省下多的的100萬也不能以后年度使用對吧,只能今年使用。
老師,我想問下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說可以不填
老師您好!我想問一下,我公司今年利潤超過300萬,然后今年2月份買過一臺設(shè)備,379萬元。我可以用固定資產(chǎn)加速折舊,這臺設(shè)備今年一次進(jìn)費(fèi)用?對吧?
老師您好!我們2023年賬面利潤大概500萬元。但是我們買了2臺設(shè)備,準(zhǔn)備匯算時調(diào)整固定資產(chǎn)加速折舊,降低今年的利潤額。我為了避免利潤表上的利潤過高,就把加速折舊的金額做了暫估成本320萬,我想到了匯算清繳的時候暫估部分調(diào)增,固定資產(chǎn)加速折舊部分調(diào)減。這樣可以嗎?
采購一般多少錢開始詢價
報稅系統(tǒng)用的主附表能打印出來嗎?
關(guān)稅是不是得找報關(guān)行?貨物離開港口繳納一次,到達(dá)對方港口繳納一次?跟負(fù)責(zé)出口退稅的會計無關(guān)吧?
老師,這個公司主要是賣禮品的,不應(yīng)該是銷售嗎?為啥還要招工程類的會計,會成本核算?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運(yùn)費(fèi)總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?


那就是在匯算清繳時填那張固定資產(chǎn)加速折舊表,但是我12月份的利潤表里顯示的凈利潤還是300萬元,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤也是300萬元。對吧?
對的是的,對的是的,對的是的。
那我是不是就不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了?利潤表里,凈利潤超300萬,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤超300萬,匯算清繳表里,當(dāng)年利潤是虧損的。小微企業(yè)利潤限額看的是哪張表???
你好,你的利潤超過了300萬,看的是稅法上的利潤,不是會計上的呀。
不是有一次抵扣所得稅嗎?
那就是說小微企業(yè)的利潤標(biāo)準(zhǔn)看的是匯算清繳里面的那個利潤,我固定資產(chǎn)一次折舊后,當(dāng)年利潤虧損。我還是屬于小微企業(yè)的。對吧?不用管我的利潤表里的利潤金額?對吧?
是的,對的,是這么做,是這么理解的。
謝謝老師!
不要客氣,工作愉快。