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老師您好!我們2023年賬面利潤(rùn)大概500萬(wàn)元。但是我們買了2臺(tái)設(shè)備,準(zhǔn)備匯算時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)加速折舊,降低今年的利潤(rùn)額。我為了避免利潤(rùn)表上的利潤(rùn)過高,就把加速折舊的金額做了暫估成本320萬(wàn),我想到了匯算清繳的時(shí)候暫估部分調(diào)增,固定資產(chǎn)加速折舊部分調(diào)減。這樣可以嗎?

2024-01-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-07 11:10

你好,同學(xué) 建議不用暫估 匯算清繳直接填寫固定資產(chǎn)加速折舊部分附表,應(yīng)納稅所得額自動(dòng)減少了

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快賬用戶3583 追問 2024-01-07 11:11

但是我想這樣的話利潤(rùn)表里的利潤(rùn)金額太大。感覺哪里有問題。

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齊紅老師 解答 2024-01-07 11:13

這個(gè)沒問題的 反而成本這么大,調(diào)整很多,容易引起關(guān)注

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快賬用戶3583 追問 2024-01-07 11:14

好的。那小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是看利潤(rùn)表?還是看最終匯算的那個(gè)利潤(rùn)啊?

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齊紅老師 解答 2024-01-07 11:15

小微企業(yè)看的是匯算清繳的應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶3583 追問 2024-01-07 11:17

好的!那我就利潤(rùn)表里500萬(wàn)的利潤(rùn)讓放著。到了匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)加速折舊320萬(wàn)調(diào)整后,我們的匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)180萬(wàn)元。這樣的話,我們還是小微企業(yè)。對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-07 11:25

匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)應(yīng)納稅所得額180萬(wàn)元 這樣的話,還是小微企業(yè)。

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快賬用戶3583 追問 2024-01-07 11:26

好的!非常感謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-01-07 11:27

不客氣,同學(xué),周末愉快,有問題可以隨時(shí)問老師

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2024-01-07
同學(xué)你好 對(duì)的 如果不對(duì)就要調(diào)整
2023-05-23
你好,會(huì)計(jì)折舊按期正常計(jì)提,可以一次性扣除,第一年納稅調(diào)減,以后每年納稅調(diào)增
2025-01-12
您好。 1、原值10萬(wàn),會(huì)計(jì)折舊1萬(wàn),享受一次性折舊10萬(wàn),納稅調(diào)減9萬(wàn)這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍晕业慕ㄗh為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
同學(xué)你好,不影響匯算清繳的數(shù)據(jù),就不用更正申報(bào)了。
2023-05-18
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