學(xué)員朋友您好,一般來說,餐飲業(yè)的稅率可能為6%,休閑娛樂業(yè)的稅率可能為5%~20%,客房和商務(wù)會議的稅率可能為6%。 請注意,這些稅率僅為一般情況下的參考值,實際稅率可能會因地區(qū)、具體業(yè)務(wù)和相關(guān)法規(guī)的變化而有所不同。
老師好,我們是一般納稅人酒店行業(yè),包括餐飲住宿客房服務(wù),假設(shè)餐飲部每月收入70萬,那么我的人員工資應(yīng)該占收入的多少合適呢?同行業(yè)中這個比例是在什么范圍之間呢?
建筑工程公司,將勞務(wù)承包出去,請問老師,是選擇勞務(wù)派遣公司好呢?還是勞務(wù)公司好呢?(請老師也說明一下緣由)可以開進來的發(fā)票稅率分別是多少呢?(請老師按一般納稅人一般計稅和一般納稅人簡易計稅、一般納稅人差額計稅及小規(guī)模納稅人分別說一下)最后請老師說下小規(guī)模納稅人是不是只能選擇簡易計稅和差額計稅?謝謝!
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。(1)購進運輸用貨車10輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為255000元;為此向工商銀行貸款1000000元,向工商銀行支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費、咨詢費合計10000元。(2)采購人員出差,取得餐飲、娛樂發(fā)票注明金額合計5000元。(3)提供貨物運輸服務(wù),取得含增值稅價款1110000元,支付給司機人員工資10000元。(4)提供運輸車輛出租服務(wù),取得含稅租金收入10300元。(5)提供貨物裝卸搬運服務(wù),取得含增值稅價款31800元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。要求:請分別計算該公司2019年10月銷項稅額、進項稅額和應(yīng)交的增值稅稅額。這三個稅額應(yīng)該咋算,謝謝謝謝
老師請問,我司是一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項目,現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個人(此辦公室購買時房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個稅點;4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細(xì)的說下,謝謝!
老師好,一般納稅人餐飲,休閑娛樂,客房,商務(wù)會議,分別執(zhí)行的稅率是多少?謝謝!
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?