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您好,老師,我們今年5月份購買的固定資產(chǎn)本月退回換貨,開了負數(shù)發(fā)票,我這邊退回的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?

2023-11-27 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-27 14:21

借:固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)

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快賬用戶7682 追問 2023-11-27 14:21

累計折舊不調(diào)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:24

那個原分錄紅沖就是了

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快賬用戶7682 追問 2023-11-27 14:26

原分錄紅沖但是累計折舊沒有調(diào)出啊?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:29

借:成本費用?負數(shù) 貸:累計折舊? 負數(shù)

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快賬用戶7682 追問 2023-11-27 14:39

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-27 14:41

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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2023-11-27
你好 你開負數(shù)發(fā)票 沖收入和成本
2023-05-19
借應(yīng)付賬款、 貸固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤,去年11.12月份折舊 管理費用 當年的折舊 匯算清繳去年十一、十二月份的折舊需要納稅調(diào)增
2025-05-21
借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤
2025-05-20
你好; 你紅沖發(fā)票;然后再去開票;這樣來處理的? ?你之前開票怎么做賬; 你什么準則?
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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