同學(xué)你好 如果您在異地預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)合同金額填錯(cuò)了,導(dǎo)致多交稅款,而項(xiàng)目總金額未完工,本次外經(jīng)證已經(jīng)核銷,您可以采取以下措施: 1.與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系:您應(yīng)該立即與預(yù)繳稅款的稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,向他們說明您的情況,并提供相關(guān)證明材料。您可以要求稅務(wù)機(jī)關(guān)退還多交的稅款,或者在后續(xù)的申報(bào)中抵扣相應(yīng)的稅款。 2.與公司財(cái)務(wù)部門聯(lián)系:您還應(yīng)該與您公司的財(cái)務(wù)部門聯(lián)系,向他們說明您的情況,并請(qǐng)他們協(xié)助您處理相關(guān)事宜。您可以請(qǐng)財(cái)務(wù)部門重新填寫錯(cuò)誤的申報(bào)表,或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交更正后的申報(bào)表。 3.遵守相關(guān)法律法規(guī):在處理此問題時(shí),您應(yīng)該遵守相關(guān)法律法規(guī),確保您的行為合法合規(guī)。
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)
老師,我是做公路工程的,我本來是好幾個(gè)合同,都是同一個(gè)工地,同一個(gè)項(xiàng)目部,但是經(jīng)營種類不一樣,所以,我為了方便就用了其中一個(gè)合同辦理了外經(jīng)證,因?yàn)槭菐讉€(gè)合同,所以現(xiàn)在發(fā)生的金額遠(yuǎn)超合同金額了,也就是遠(yuǎn)超外經(jīng)證上的金額了,但是,我每次和項(xiàng)目部辦理結(jié)算也實(shí)際去稅務(wù)局預(yù)繳稅款了,現(xiàn)在有兩個(gè)問題,一個(gè)是我要核銷外經(jīng)證,一個(gè)是我這樣做會(huì)不會(huì)給我?guī)硎裁炊悇?wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么能正確的解決這些問題。
請(qǐng)問,異地預(yù)繳時(shí)是分次預(yù)繳,預(yù)交的是開票金額預(yù)交,項(xiàng)目地稅務(wù)局給個(gè)稅密碼讓在個(gè)稅系統(tǒng)自己交,那本月預(yù)交時(shí)交了個(gè)稅,但未注銷掉,那下月這個(gè)個(gè)稅怎么辦,繼續(xù)0申報(bào)嗎,還是不用管了,下次開票預(yù)交時(shí)再重新給個(gè)個(gè)稅密碼在交個(gè)稅
請(qǐng)問,異地預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)合同金額填錯(cuò)了,多交稅款,項(xiàng)目總金額未完工,本次外經(jīng)證核銷了,怎么辦
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個(gè)月才能來票,請(qǐng)問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?