你好,這個(gè)是你們給別人施工的嗎?如果是的話,預(yù)付卡,工程施工里面的這些都算 這個(gè)其他應(yīng)收款,應(yīng)該不算,其他應(yīng)收款是你費(fèi)用的或者是借出去的錢和你的成本沒有關(guān)系。
老師好,我們公司是被掛靠方,2020年之前我們都是核定征收,工程款都是掛往來沒有做成本,從工程款內(nèi)劃的管理費(fèi)入主營業(yè)務(wù)收入,所得稅按開票金額繳納。2020年開始查賬征收,2019年(包括2019)之前的項(xiàng)目我們還是按之前的方式核算,所得稅按開票金額繳納,那么今年收到的2019年(包括2019年)之前項(xiàng)目管理費(fèi),要怎么做賬才能避免重復(fù)繳納所得稅?
我們是裝修公司,接的訂單都是包給包工頭做,工程完工前包工頭來要錢什么單據(jù)都沒有怎么做賬?是不是算借支?工程完工后,有一張項(xiàng)目結(jié)算清單過來,上面有扣款部分(已付款金額、代墊材料費(fèi))、代墊費(fèi)用、其他扣款項(xiàng)、應(yīng)扣質(zhì)保金等,怎么做賬?
老師,算某項(xiàng)工程共支出多少錢,都包括核算什么,字入工程的成本,是不是還得包括預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款
新華建筑工程公司將一個(gè)單項(xiàng)工程分包給其他企業(yè),該單項(xiàng)工程造價(jià)為2000000元,分包單位期末按進(jìn)度結(jié)算工程價(jià)款。公司用存款向分包單位預(yù)付工程款1000000元。月終,分包單位提出“工程價(jià)款結(jié)算賬單”。經(jīng)審核,應(yīng)付分包單位已完工程款200000元(不含稅),收到分包單位開出增值稅專用發(fā)票。(9%)按照合同規(guī)定,從應(yīng)付分包單位的工程款中扣回預(yù)付工程款1000000元。以銀行存款支付分包單位款1000000元這是全部的題目,是工程成本業(yè)務(wù)核算
新華建筑工程公司將一個(gè)單項(xiàng)工程分包給其他企業(yè),該單項(xiàng)工程造價(jià)為2000000元,分包單位期末按進(jìn)度結(jié)算工程價(jià)款。公司用存款向分包單位預(yù)付工程款1000000元。月終,分包單位提出“工程價(jià)款結(jié)算賬單”。經(jīng)審核,應(yīng)付分包單位已完工程款200000元(不含稅),收到分包單位開出增值稅專用發(fā)票。(9%)按照合同規(guī)定,從應(yīng)付分包單位的工程款中扣回預(yù)付工程款1000000元。以銀行存款支付分包單位款1000000元分錄公司怎么寫:關(guān)于工程成本費(fèi)用業(yè)務(wù)核算——分包的
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
有的施工費(fèi)付給個(gè)人了沒收到發(fā)票,入了其他應(yīng)收款
那你做錯(cuò)了,都應(yīng)該是預(yù)付賬款。
預(yù)付賬款不是只有公司之間的往來么
你好,預(yù)付賬款是和你單位主營相關(guān)的,不管是支付給個(gè)人還是企業(yè)。
其他應(yīng)付款要算里面嗎
其他應(yīng)付款,這個(gè)是你們單位欠了人家的費(fèi)用,或者是欠了人家的錢。
沒開發(fā)票的其他應(yīng)付款可以算到成本里吧
可以的,可以這么做的。