這樣的,后面付款的時候再做付款分錄就行了。

沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時候票回來9w,還有16w匯算清繳的時候調(diào)增補(bǔ)稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師,之前做的暫估票,確實(shí)拿不回票了,準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳,但是應(yīng)付賬款-暫估那里的數(shù)據(jù)就那樣放著不管嗎,還是怎么能調(diào)平了。
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經(jīng)做了調(diào)增處理,這時還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師2022年暫估的材料匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了,那么當(dāng)初暫估的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,怎么弄呢,以現(xiàn)金形式給對方了,就是沒開票,這種情況摘要怎么寫
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費(fèi)?福利費(fèi)?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費(fèi)用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費(fèi)等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費(fèi)使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。


要是沒有付款了呢,是暫估的多了
沒有付款這個科目就掛著。占估的多了,這個是需要真實(shí)的,暫估的多了,那就紅沖。
就一直這么掛著,有問題嗎?什么叫多了就紅沖啊?
暫估錯的可以紅沖。不然就支付,付錢的時候再充應(yīng)收賬款。 或者是回來發(fā)票的時候,紅沖暫估的分路再按發(fā)票入賬。