這樣的,后面付款的時(shí)候再做付款分錄就行了。
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時(shí)候票回來9w,還有16w匯算清繳的時(shí)候調(diào)增補(bǔ)稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師,之前做的暫估票,確實(shí)拿不回票了,準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳,但是應(yīng)付賬款-暫估那里的數(shù)據(jù)就那樣放著不管嗎,還是怎么能調(diào)平了。
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經(jīng)做了調(diào)增處理,這時(shí)還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
之前做賬是 :借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
請問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒有辦證,會計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤60多萬,這個(gè)問題有什么好的解決方案嗎?
要是沒有付款了呢,是暫估的多了
沒有付款這個(gè)科目就掛著。占估的多了,這個(gè)是需要真實(shí)的,暫估的多了,那就紅沖。
就一直這么掛著,有問題嗎?什么叫多了就紅沖啊?
暫估錯(cuò)的可以紅沖。不然就支付,付錢的時(shí)候再充應(yīng)收賬款。 或者是回來發(fā)票的時(shí)候,紅沖暫估的分路再按發(fā)票入賬。