你好,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。

沒(méi)有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒(méi)有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)有來(lái)的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤(rùn)就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
去年暫估的成本,今年來(lái)不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒(méi)有票了,我要怎么平賬
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,但是到匯算清繳結(jié)束也沒(méi)拿到發(fā)票,我申報(bào)時(shí)已經(jīng)把這個(gè)調(diào)增了,那帳里怎么調(diào)呢
老師2022年暫估的材料匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了,那么當(dāng)初暫估的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,怎么弄呢,以現(xiàn)金形式給對(duì)方了,就是沒(méi)開(kāi)票,這種情況摘要怎么寫(xiě)
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來(lái)源于管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)賬,而不是來(lái)源于工資表,對(duì)嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資不用算進(jìn)來(lái)嗎?
@董孝彬老師可以在問(wèn)你個(gè)問(wèn)題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢(xún)交的誰(shuí)的
美妝行業(yè)公司買(mǎi)入車(chē)后,半個(gè)月賣(mài)出,賣(mài)給個(gè)人虧2萬(wàn)多,自己公司開(kāi)的票,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),自己公司開(kāi)的票賣(mài)給私人可以過(guò)戶(hù)的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價(jià)交
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,計(jì)入那個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司在購(gòu)買(mǎi)材料對(duì)公轉(zhuǎn)賬時(shí)候需要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?比如某某項(xiàng)目材料款,還是只備注材料款也可以?
老師,酒店裝修換智能馬桶(價(jià)值2000多元一個(gè),一共100多個(gè)),可以按固定資產(chǎn)核算嗎?
第五小題為什么生產(chǎn)工人(生產(chǎn)成本),車(chē)間管理人員(制造費(fèi)用)不減?


讓對(duì)方給你們開(kāi)一個(gè)收據(jù)就可以。
老師摘要怎么寫(xiě)呢,老師如果對(duì)方?jīng)]給打收據(jù)怎么辦呢
支付xx貨款 現(xiàn)在讓對(duì)方給你們補(bǔ)
是個(gè)人,這樣補(bǔ)的話會(huì)涉及倒對(duì)方交個(gè)人所得稅嗎
交 屬于他個(gè)人的收入