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老師好,4S店10萬采購的車,10萬銷售,客戶走按揭購買,付了9.5萬,剩下的0.5萬廠家貼息給我們。但是開了紅票,這樣我們是不是要貼稅了

2023-11-25 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-25 16:40

您好,您說開發(fā)紅票是誰開的紅票啊

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:44

廠家開的

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:45

我開紅字信息表,廠里開紅字發(fā)票,然后我們進(jìn)賬轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-25 16:46

您好,這個(gè)我不能理解,廠家開發(fā)紅票,我們肯定貼稅了,關(guān)鍵我們沒有買進(jìn)拿能開票出去銷售呀,

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:46

假如我們平進(jìn)平出發(fā)生了這樣的購銷業(yè)務(wù),算下來是貼了一部分錢,正好是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那部分

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:49

我也覺得不合適,廠家給貼息,怎么還開紅字票,我們不得不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-25 16:51

您好,是的,我們賬也不平呀,廠家開了紅票,這個(gè)應(yīng)付賬款就平不了。 我們交了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)又沒得抵,虧大了

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:53

是的呢,這可咋整啊

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:53

請教一下老師按常規(guī)怎么核算

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齊紅老師 解答 2023-11-25 16:55

您好,這個(gè)我也做不平,付給廠家的款,借:應(yīng)付? 貸:銀行,但是人家開了紅票,相當(dāng)于沒開票,應(yīng)付賬款在借方余額是平不了

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 16:59

我們是做的承兌匯票預(yù)付款采購,購進(jìn)10萬的車,廠家開10萬的發(fā)票給我們,如果按10萬銷售,我們收客戶9.5萬,廠里貼息0.5萬。然后廠家會把這個(gè)0.5萬存入我們在廠家的資金賬戶,但是他們會要求我們開紅字信息表,然后我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-25 17:00

您好,您寫一下分錄,這個(gè)交易我們是虧大了,而且賬還不平,我們賺啥呀

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:02

我是說貼息這部分,會涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-25 17:03

您好,是的,貼息是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,開紅票也是0.5的貼息部分吧,那我們虧了這0.5的增值稅

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:04

采購、借預(yù)付賬款,貸銀行存款; 入庫、借庫存及應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-11-25 17:05

您好,是的, 銷售: 借:銀行? 代:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:05

銷售、借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:06

還有借應(yīng)收賬款--廠家貼息

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齊紅老師 解答 2023-11-25 17:07

您好,對對,因?yàn)槲覀冮_票是10萬,收款只有9.5萬

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:08

廠家核對完成以后,把貼息金打到我們在廠家的資金賬戶,然后我們做、貸應(yīng)收賬款,借預(yù)付賬款

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:09

可是廠家要求我們開紅字信息表,然后稅局那邊每月會給我們申報(bào)表上體現(xiàn)出來貼息和其他返利的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:11

我們是賠了這0.5萬涉及的增值稅了吧,現(xiàn)在是想請教老師,怎么操作才是正確的

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齊紅老師 解答 2023-11-25 17:13

您好,我認(rèn)不一樣的分錄? 借:銀行? 代:應(yīng)收賬款--廠家貼息 開紅票? 借:庫存(負(fù))? ?代:預(yù)付? (負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:21

廠家不給退現(xiàn)金,所以沒有銀行存款

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:23

而且這個(gè)0.5萬本身就是我們的應(yīng)收的欠款,

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快賬用戶6833 追問 2023-11-25 17:24

不是廠里額外給我們的折讓

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齊紅老師 解答 2023-11-25 17:25

您好,不好意思,剛才我跟您是同時(shí)發(fā)信息的,所以有2條信息現(xiàn)在才看到 廠家資金賬戶里的錢也是我們的資金,我們不是用銀行核算么。不按銀行核算的話,就是您寫的分錄了,我們就是虧了紅字這些稅金

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您好,您說開發(fā)紅票是誰開的紅票啊
2023-11-25
是的 要么讓對方公司給你開發(fā)票。
2025-04-23
您好,那您差異1調(diào)整開發(fā)票金額,2做營業(yè)外支出
2021-08-16
您好,是這樣的? 借 應(yīng)收賬款? 3? ?銀行存款 10? 貸 主營業(yè)務(wù)收入13?
2023-07-20
你好 借:銀行存款?98000, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-08-16
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