您好,您說開發(fā)紅票是誰開的紅票啊
老師,我們購買設(shè)備,供應(yīng)商給我們開票50萬,我們做進(jìn)固定資產(chǎn)也是50萬,現(xiàn)在付款時(shí),我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業(yè)務(wù)員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
老師我們是4s店的,客戶把舊車車買我們3萬元,我們買給她新車整車價(jià)稅合計(jì)13萬,她只付了10萬,那3萬我們做的應(yīng)收賬款,要等我們賣出去了才回款,這個(gè)流程賬務(wù)怎么處理,我們收購的車沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?但是銷售又有13的稅率!
開帳前,有個(gè)客戶就是50萬的合同,然后7月給我們回款了10萬,剩下40萬沒有回款,但是我們已經(jīng)供貨的產(chǎn)品對應(yīng)的銷售金額是30萬,然后還剩下20萬的銷售金額的產(chǎn)品我們還沒有采購,也不知道確定的采購金額,這樣這個(gè)期初數(shù)據(jù)我要怎么統(tǒng)計(jì)
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
廠家開的
我開紅字信息表,廠里開紅字發(fā)票,然后我們進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
您好,這個(gè)我不能理解,廠家開發(fā)紅票,我們肯定貼稅了,關(guān)鍵我們沒有買進(jìn)拿能開票出去銷售呀,
假如我們平進(jìn)平出發(fā)生了這樣的購銷業(yè)務(wù),算下來是貼了一部分錢,正好是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那部分
我也覺得不合適,廠家給貼息,怎么還開紅字票,我們不得不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,是的,我們賬也不平呀,廠家開了紅票,這個(gè)應(yīng)付賬款就平不了。 我們交了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)又沒得抵,虧大了
是的呢,這可咋整啊
請教一下老師按常規(guī)怎么核算
您好,這個(gè)我也做不平,付給廠家的款,借:應(yīng)付? 貸:銀行,但是人家開了紅票,相當(dāng)于沒開票,應(yīng)付賬款在借方余額是平不了
我們是做的承兌匯票預(yù)付款采購,購進(jìn)10萬的車,廠家開10萬的發(fā)票給我們,如果按10萬銷售,我們收客戶9.5萬,廠里貼息0.5萬。然后廠家會把這個(gè)0.5萬存入我們在廠家的資金賬戶,但是他們會要求我們開紅字信息表,然后我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,您寫一下分錄,這個(gè)交易我們是虧大了,而且賬還不平,我們賺啥呀
我是說貼息這部分,會涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,是的,貼息是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,開紅票也是0.5的貼息部分吧,那我們虧了這0.5的增值稅
采購、借預(yù)付賬款,貸銀行存款; 入庫、借庫存及應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款
您好,是的, 銷售: 借:銀行? 代:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品
銷售、借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)
還有借應(yīng)收賬款--廠家貼息
您好,對對,因?yàn)槲覀冮_票是10萬,收款只有9.5萬
廠家核對完成以后,把貼息金打到我們在廠家的資金賬戶,然后我們做、貸應(yīng)收賬款,借預(yù)付賬款
可是廠家要求我們開紅字信息表,然后稅局那邊每月會給我們申報(bào)表上體現(xiàn)出來貼息和其他返利的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我們是賠了這0.5萬涉及的增值稅了吧,現(xiàn)在是想請教老師,怎么操作才是正確的
您好,我認(rèn)不一樣的分錄? 借:銀行? 代:應(yīng)收賬款--廠家貼息 開紅票? 借:庫存(負(fù))? ?代:預(yù)付? (負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
廠家不給退現(xiàn)金,所以沒有銀行存款
而且這個(gè)0.5萬本身就是我們的應(yīng)收的欠款,
不是廠里額外給我們的折讓
您好,不好意思,剛才我跟您是同時(shí)發(fā)信息的,所以有2條信息現(xiàn)在才看到 廠家資金賬戶里的錢也是我們的資金,我們不是用銀行核算么。不按銀行核算的話,就是您寫的分錄了,我們就是虧了紅字這些稅金