是的,小規(guī)模納稅人月銷售10萬(wàn)之內(nèi)免征增值稅。
你好,我想問一下,我是新辦的個(gè)體工商戶辦理了核定征收一個(gè)月是2.9萬(wàn)的額度,現(xiàn)在說是一個(gè)月不超過10萬(wàn)的免增值稅(可以不交稅)。那現(xiàn)在這個(gè)10萬(wàn)的額度和核定征收有沖突嗎?
老師,請(qǐng)問,我這邊有畝均稅收標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到1萬(wàn)元1畝,然后今年不是土地稅房產(chǎn)稅全部減免掉了,然后今年畝均稅收就肯定達(dá)不到了,房產(chǎn)土地稅差不多10萬(wàn),等于我這兩個(gè)月多交10萬(wàn)元的稅,多做收入的話我進(jìn)項(xiàng)也不夠,有沒有什么方法可以多交點(diǎn)稅的,或者我能不能不享受國(guó)家房土兩稅的減免?
就是酒店餐飲,住宿服務(wù)業(yè),然后是今年不是享受免稅這個(gè)政策,但是呢,我們有一個(gè)月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個(gè)月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個(gè)免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個(gè)月即使不開聚也得都得交稅。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬(wàn)元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請(qǐng)自行申報(bào)享受,謝謝。 老師,我剛收到這個(gè)信息。我是小規(guī)模納稅人,開個(gè)季度開了10萬(wàn)左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個(gè)季度申報(bào)增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
你好 我是個(gè)體工商戶 我開數(shù)電票有個(gè)征收率1% 和3% 還有個(gè)免稅 為什么我同行沒有免稅兩個(gè)字眼???然后就是我選了1% 是不是我也可以享受1個(gè)月10萬(wàn)免增增值稅呀?
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
那我開了1%或者3%的征收率的數(shù)電票也不會(huì)交稅吧?我季度沒超過30萬(wàn)還需要季度申報(bào)嗎
需要申報(bào),不用交稅。
個(gè)稅 附加稅每個(gè)月沒超過10萬(wàn)需要交嗎
個(gè)稅要交,附加不用。
請(qǐng)問個(gè)稅征收率多少啊?
這個(gè)各地情況不一樣的。