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老師,增值稅加計(jì)扣除的填報(bào) 這里的1這里是1-8月總得不含稅銷售額 2那里分別是這兩種產(chǎn)品的1-8月不含稅銷售額 對嗎

老師,增值稅加計(jì)扣除的填報(bào)   
這里的1這里是1-8月總得不含稅銷售額     
2那里分別是這兩種產(chǎn)品的1-8月不含稅銷售額   對嗎
2023-11-25 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-25 11:02

對的同學(xué)是這樣的

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快賬用戶7646 追問 2023-11-25 11:19

這里的不含稅總計(jì)金額 不分專票還是普票吧 是不是就把開票里面的金額統(tǒng)計(jì)出來就可以填了?

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齊紅老師 解答 2023-11-25 11:31

同學(xué),是不含稅的金額,無論專普票都要扣掉稅

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對的同學(xué)是這樣的
2023-11-25
你好1. 不是的。 單獨(dú)的 看應(yīng)交企業(yè)所得稅的部分的; 2; 是說的本期收入的 3; 是的。 根據(jù)你應(yīng)交稅費(fèi) 合計(jì)來 計(jì)算的; 是的
2021-08-24
你好,這個是不含稅的銷售額。
2021-08-05
你好,你稅率是開的1%的嗎?如果是的話,按照不含稅的銷售額,按照1%的不含稅銷售額來填寫就可以了。然后再去填寫減免的2%,用不含稅的銷售額乘以2%。
2023-07-10
您好,您看這樣是不是好理解些 你可以這樣想,含著消費(fèi)稅的價(jià)格乘以(1-稅率)是不含消費(fèi)稅的價(jià)值(也就是成本加上利潤),那么不含消費(fèi)稅的價(jià)值除以(1-稅率)就是含著消費(fèi)稅的價(jià)格了。 高消費(fèi)稅要把稅基做大,消費(fèi)稅也算進(jìn)稅基。
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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