你好 這樣做可能是不合規(guī)的,并且可能帶來稅務風險。按照稅務法規(guī),企業(yè)在銷售商品或提供服務時,應當根據(jù)銷售的實際情況及時開具相應的發(fā)票。如果小規(guī)模企業(yè)為了達到某種目的,故意延遲開具專用發(fā)票,這可能被視為違反稅務規(guī)定的行為。 關于抵扣的問題,一般來說,只有合規(guī)的專用發(fā)票才可以用于抵扣。如果發(fā)票的開具存在不合規(guī)的情況,那么即使以后轉(zhuǎn)為一般納稅人,這些發(fā)票可能也無法用于抵扣。

我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費用專票暫時不要開進來,現(xiàn)在的成本費用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人后,取得小規(guī)模納稅人期間簽訂的合同但開票時間是一般納稅人以后的成本增值稅專票可以抵扣嗎?
老師,在小規(guī)模期間收到的專票,再轉(zhuǎn)成一般納稅人還可以抵扣嗎?如果不可以,能不能把收到的專票讓銷售方紅沖后再重開呢
9月份公司轉(zhuǎn)成一般納稅人,8月不收小規(guī)模開過來的進項發(fā)票了, 等9月1號轉(zhuǎn)成一般納稅人后。再讓他們開一個點的專票過來,這樣就還可以抵扣一個點,這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)從9月1號開始轉(zhuǎn)成一般納稅人,之前收到的專票進項稅可以抵扣嗎?
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個劇組又補償給我們公司兩萬,這個得怎么入賬
老師,有現(xiàn)金流量表的自動生成模版嗎,麻煩發(fā)一下
老師,暫估入庫有發(fā)票的怎么處理,暫估入庫沒有發(fā)票的怎么處理?
老師,請問如果是小規(guī)模納稅人增值稅申報表未超過30萬,主表數(shù)據(jù)是按3個點算的,那附表1,2,減免稅申報表要不要動?還是為默認值?
老師,這個計提折舊,銷售部門為何會合并呢?明細賬的折舊不是按型號分開做的臺賬嗎?登記明細賬時,不是看記賬憑證,而是還得從原始憑證查嗎?謝謝!
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應收款明細賬是平的,但資產(chǎn)負債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負債表上的數(shù)不一致了,應該如何處理呢?
我們是沙場,給村民的土地租金怎么入賬,他又不開發(fā)票給我們,有沒有什么方法解決這部份資料的入賬問題,沒有發(fā)票不能入賬,這個我知道,請給出個能入賬的解決辦法,謝謝!
您好,請問一下個體工商戶是定額每個月5萬額度,全年開票35萬,報年報的時候是按實際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請問老師,b借c公司資質(zhì)去d單位投標,中標后,實質(zhì)是b在和d發(fā)生實質(zhì)(送貨)銷售業(yè)務,從a購進(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進項稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購貨款打給c了,請問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應收款明細賬是平的,但資產(chǎn)負債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負債表上的數(shù)不一致了?應該怎么做處理呢?
老師,現(xiàn)在的問題是,我是小規(guī)模零售行業(yè),我的供應商是一般納稅人,目前很多存貨都還沒有開進項票,因為我只能收普票。后期如果我轉(zhuǎn)為一般納稅人,那這些普票都不能抵進項稅,所以能不能只開我銷售的那一部分的普票,等我后期轉(zhuǎn)一般納稅人之后,把其他的票補開回來
這個我就沒有這樣研究過了