不需要填報附表了,直接提交就行

老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,報季報增值稅報表時是不是只要報主表,附表1和減免稅表不要報?
請問老師 小規(guī)模納稅人申報 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
老師,小規(guī)模納稅人開普票不超30萬,稅率1%如何申報增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報明細表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
小規(guī)模納稅人,一個季度超過了30萬,填報增值稅的報表,除了填主表和減免稅申報表,還需要填附列資料的那張表嗎?
請問小規(guī)模申報增值稅這個主表沒有超過30萬以內(nèi) 主表填未達起征點還是填免稅銷售的?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
那就是按3個點是吧
是的,你直接按1%的不含稅金額填報就行,系統(tǒng)自動計算
不是的呀,系統(tǒng)默認值是3個點,那就按3個點申報是吧
意思是你直接在10欄填自己開票的不含稅金額就直接提交就行,系統(tǒng)默認是3%
是的,系統(tǒng)默認為3個點,后面的附表1,附表2就不需要填寫了是吧
是的,不需要填后邊那些了