對的,是的,是這么做的
你好老師,我們電商,發(fā)貨是有自己倉庫,自己買農(nóng)產(chǎn)品,包裝產(chǎn)品,那倉庫的那些快遞費,人員工資怎么做賬
老師,你好,我們進貨產(chǎn)生的快遞費要往庫存商品里記嗎
老師,你好,我們公司做直播帶貨,供應(yīng)商向我們收取的快遞費我們要計入庫存商品嗎,我們向客戶收取得快遞費要進入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,你好,我們付給第三方的產(chǎn)品快遞費我們是做到庫存,還是做到費用
你好老師,我們是電商,自己發(fā)貨產(chǎn)生的快遞費,包裝費這些怎么做賬
老師,您好。公司給員工的實物獎勵和抽獎所得的東西,比如超市購物卡、手機、微波爐、冰箱這些。給員工報個人所得稅的時候,選哪個模塊報?公司做賬的時候怎么做?
你好,我想問一下營業(yè)執(zhí)照丟失怎么登報掛失呢?
法院判處執(zhí)行的貨款回款,因不確定對方是否會再次上訴,所收款項暫掛預(yù)收賬款合適嗎?如果確認收入,對方不需要我司開具專票,我司是否需要繳納增值稅銷項稅額;如果繳納銷項稅額后,對方又要求我司開具發(fā)票,怎么處理?
給員工宿舍買的床墊按非貨幣性福利入賬?
我們購買套裝組合a+b=C,a+b是配件來的,購買入庫的時候,系統(tǒng)上名稱就是C,但是后面C組合品中有一種配件b不能用了,我們公司就拿a來重新跟新買的配件e來組合新產(chǎn)品G,來賣,請問一下這個賬務(wù)上我們怎么處理
公司是養(yǎng)殖業(yè),(養(yǎng)蝦),要交什么稅呢?
這個訂單還有這個問題,采購200套只到了198套,這個是第一次合作也是最后一次合作的廠家,他們也不會給我們補了,這個需要采購怎么處理?賬務(wù)怎么做處理
科目余額表上面的單價與明細賬上面的單價的單價有什么區(qū)別
你好,老師,物業(yè)會計,平時給業(yè)主修理開關(guān)電線插座收取的加工費,開關(guān)電線是業(yè)主自己購買的,我們只收取加工費用,而且這筆錢以后攢夠一定數(shù)額,想給客服管家發(fā)提成用,這筆錢有沒有必要有對公賬戶,可不可以讓老板開個個人賬戶,或者開一個微信賬戶專門收取這部分錢,發(fā)放的時候直接從個人賬戶或者微信中發(fā)放!數(shù)額不會很大
一般納稅人進項發(fā)票,都什么可以抵扣的
老師,我這樣做合適不,借,庫存商品153 進項稅額13 貸,應(yīng)付賬款_供應(yīng)商a 113 供應(yīng)商b 50
可以的,可以這么做的
老師,還有一比,比如我們9月份一批100元貨銀行付款80,做賬借:庫存商品100,貸銀行付款80.應(yīng)付賬款20 10份收到發(fā)票110元做賬借:庫存商品:-14.3應(yīng)交稅費_進項稅額14.3.10月份又進一批貨,總共120元,做賬,借:應(yīng)付賬款140元,貸銀行140元,11月收到發(fā)票110元.11月怎么做賬老師,
你好 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款
老師,借代不平
應(yīng)付賬款做110 就可以
老師,庫存商品做多少
看下發(fā)票13%的嗎 是的話110/1.13
老師,收到的發(fā)票比庫存產(chǎn)品小,因為上個月多開了,在上個月已經(jīng)做飯進賬稅額,所以怎這次做庫存是按收到的發(fā)票做庫存,還是實際庫存
按發(fā)票的 之前暫估的紅沖借應(yīng)付帳款貸庫存商品
老師,麻煩你看一下我給前面發(fā)的,之前帳是那么做的,現(xiàn)在要怎么做,沒做暫估
比如我們9月份一批100元貨銀行付款80,做賬借:庫存商品100,貸銀行付款80.應(yīng)付賬款20 10份收到發(fā)票110元做賬借:庫存商品:-14.3應(yīng)交稅費_進項稅額14.3. 那你這里貨物100 發(fā)票110 是發(fā)票多開了10的嗎 那也不對 你說的110是價稅合計嗎
是的,價稅合計
那你現(xiàn)在入庫按實際到的-10 之后入
你這樣做的也不合適,因為之前多開的票已經(jīng)多沖了庫存
你賬上按實際的入庫 多開的發(fā)票掛應(yīng)付帳款借款或者在在途物資
老師,我們這個問題說,發(fā)票錯開開的,總數(shù)上一樣,只是10月份多開了票,11月份少開的票總說是合適的
那你現(xiàn)在直接按發(fā)票的來做正好的吧 直接按發(fā)票的來做了 前期已經(jīng)提前做了