是普通發(fā)票嗎?如果是的話,這個(gè)業(yè)務(wù)就是零。
老師,小規(guī)模企業(yè)上個(gè)季度報(bào)稅里有筆未開票收入報(bào)過稅了,這個(gè)季度給補(bǔ)開票了怎么報(bào)稅?
老師,小規(guī)模納稅人,在上個(gè)季度未開票然后報(bào)稅時(shí)報(bào)了無票收入,然后這筆收入又在下個(gè)季度開票了,那報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎樣填報(bào),是紅沖嗎
小規(guī)模上季度申報(bào)了未開票收入,這個(gè)季度補(bǔ)開了發(fā)票,要怎么申報(bào)?
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報(bào)未開票收入,這個(gè)季度又要開票,請(qǐng)問怎么申報(bào)沖回上季度的未開票收
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模公司。上個(gè)季度報(bào)了未票收入,這個(gè)季度突然開票了,這個(gè)季度的稅怎么報(bào)吶
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
是普票的老師,當(dāng)時(shí)放免稅的那個(gè)欄次里了。當(dāng)業(yè)務(wù)就是零是什么意思
股票收入是100,這個(gè)月開了發(fā)票,無票收入是一個(gè)負(fù)數(shù)100正數(shù)發(fā)票是100,那它兩個(gè)相加不就是零嗎。
請(qǐng)問老師,開票系統(tǒng)里是算這個(gè)的稅的呀。比如說一共開了500的,其中有100是以前報(bào)了無票收入,這個(gè)月報(bào)表中是填400么?會(huì)不會(huì)跟開票系統(tǒng)對(duì)比后出現(xiàn)異常?
會(huì)的,自己申報(bào)不了可以試一下的。
請(qǐng)問老師,出現(xiàn)異常怎么辦?沒超過30萬還是填在免稅那一欄么?填400還是500呀
你好,你去稅務(wù)局那邊申報(bào)就可以了
麻煩問下老師,去稅務(wù)局申報(bào)是什么意思?大廳么?稅務(wù)局會(huì)怎么操作吶
是去稅務(wù)局大廳那邊申報(bào)的意思,稅務(wù)局大廳那邊可以申報(bào)上,你自己比對(duì)不通過他那邊就可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。