不好意思,剛才給你回復了, 我們結了問題不好退回 你重新提問吧。
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務:8.在開展業(yè)務活動過程中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業(yè)業(yè)務活動所使用的固定資產計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元。10.年末,“業(yè)務活動費用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目。14.按合同約定從付款方預收一筆事業(yè)活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業(yè)收入45500元。問題完整,請老師幫忙做一下財務會計預算會計分錄。
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結轉500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發(fā)現有質量問題,予以退貨?,F接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時,借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開展專業(yè)業(yè)務及其輔助活動過程中發(fā)生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產45000貸:非流動資產基金——固定資產450006.某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元?,F通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師,下午好,請問民辦非企業(yè)單位有一個專項項目,12000元,但是使用的時候用了12789元,這個超額的789元我是不是要做非限定的支出?例如限定支出就是借:業(yè)務活動成本-限定-某某項目 12000 業(yè)務活動成本-非限定-活動費 789 貸:銀行存款 12789 是這樣子嗎
老師,下午好,請問民辦非企業(yè)單位有一個專項項目,項目經費是12000元,但是這個項目實際支出是12789元,這個超額的789元要怎么做賬?做賬是否:借:業(yè)務活動成本-限定-某某項目 12000 業(yè)務活動成本-非限定-活動費 789 貸:銀行存款 12789 是這樣子嗎
老師,下午好,請問一下,協會收到的一項目經費12000元,進賬是借:銀行存款 12000 貸:提供服務收入-限定-某某項目 11650.49 應交稅金-應交增值稅 349.51 。 那這個項目可使用的項目經費是11650.49還是12000? 最后是不需要繳納增值稅的 這個項目總共支出是11825.93元,那是跟哪個比較?11650.49嗎
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經營范圍是這些。那我剛也表述寫農業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產品成本按加權平均,結轉的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?