你好 沒(méi)收到錢不寫(xiě)收據(jù) 的 寫(xiě)了就是收到了
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到客戶款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
老師給對(duì)方轉(zhuǎn)款,,發(fā)票先不讓對(duì)方開(kāi)的,但是收據(jù)上讓對(duì)方寫(xiě)上未開(kāi)票可以吧,然后讓對(duì)方把收據(jù)給我微信發(fā)過(guò)來(lái)做賬用行嗎,還是收據(jù)嘚要原件
給對(duì)方轉(zhuǎn)款,,發(fā)票先不讓對(duì)方開(kāi)的,但是收據(jù)上讓對(duì)方寫(xiě)上未開(kāi)票可以吧,然后讓對(duì)方把收據(jù)給我微信發(fā)過(guò)來(lái)做賬用行嗎,還是收據(jù)嘚要原件
我們有一個(gè)項(xiàng)目,開(kāi)了100萬(wàn)的工程款發(fā)票給對(duì)方 。對(duì)方先給我們轉(zhuǎn)賬了50萬(wàn)。后來(lái)在支付第二筆50萬(wàn)的時(shí)候,要求我們開(kāi)一張50萬(wàn)的收據(jù)給他們,他們才肯把后面的50萬(wàn)打給我們。那么,既然是轉(zhuǎn)賬給我們的,本身就已經(jīng)有轉(zhuǎn)賬記錄了,我們?cè)匍_(kāi)收據(jù)合適嗎?
老師,我們一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)方轉(zhuǎn)我們個(gè)人戶了,后面也不會(huì)開(kāi)票,對(duì)方想要收據(jù),這個(gè)收據(jù)上可以蓋公司的章嗎
老師,例如,我買回一臺(tái)設(shè)備500萬(wàn),年限10年,23年12月買進(jìn),直線法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時(shí),我做一次性扣除,請(qǐng)老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社保可以不用公戶嗎,用微信可以嗎
郭老師,那我們成本怎么辦呀?我們調(diào)增的話,成本怎么辦??
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在在的這家公司有3張以前年度的專票沒(méi)有抵扣:①加油票是23年的,價(jià)稅合計(jì)4395.7元;②采購(gòu)發(fā)票是19年的,一張是28713.73元,一張是53684.95元。我查了一下這3張發(fā)票以前都沒(méi)入賬,現(xiàn)在也找不到紙質(zhì)發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,車間備用的醫(yī)藥用品怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師你好,請(qǐng)教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項(xiàng)是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應(yīng)發(fā)工資之后扣除?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司要注銷,現(xiàn)賬面有179萬(wàn)其他應(yīng)收款無(wú)法收回,12萬(wàn)的其他應(yīng)付款無(wú)法支付,怎么做賬?謝謝老師!
老師,我新找了一份會(huì)計(jì)工作,公司剛成立,有小商貿(mào)和旅游方面的,老板出去辦事了,電腦昨天才買過(guò)來(lái),桌子還沒(méi)安好,我怪緊張呢
老師,我們酒店裝修的設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
收到一部分的能寫(xiě)嗎
我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了,還要配合他們提供收據(jù)嗎
咱收到的錢可以寫(xiě)。正常來(lái)說(shuō),銀行要是收款就不用寫(xiě)收據(jù)了,現(xiàn)金收款寫(xiě)收據(jù)是這樣。具體情況你們雙方約定就行。
是銀行收款,對(duì)方也要我們開(kāi)收據(jù),這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
針對(duì)咱收款的金額填寫(xiě)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
你就寫(xiě)收到什么錢多少,金額已經(jīng)通過(guò)銀行收到,這樣就行就行了。