你好 是按?收到10萬(wàn),是按10/(1%2B1%) 這個(gè)填寫收入里
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報(bào)未開票的收入,減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬(wàn),稅金1000元。(7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬(wàn),稅金1.3萬(wàn),未開票收入額20萬(wàn)。:)請(qǐng)問,上月已申報(bào)在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表?
請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào),1月未開票收入-10萬(wàn),2月開票收入是20萬(wàn),未開票收入是4萬(wàn),請(qǐng)問2月增值稅怎么申報(bào)開票收入和未開票收入
請(qǐng)問收到10萬(wàn)元的款不開票,那申報(bào)增值稅時(shí)的銷售額是按10萬(wàn)還是要先換算為不含稅額
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是減按1%征收增值稅,如果開含稅金額為10萬(wàn)的發(fā)票,那報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,收入填好多呀?
小規(guī)模公司,季度沒有超30萬(wàn),如果都是申報(bào)不開票收入,申報(bào)表不含稅收入是按1%來(lái)?yè)Q算填寫,還是按3%來(lái)?yè)Q算呀?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?