您好,這個不含稅金額=100000/1.01的呢
老師,小規(guī)模納稅人享受減免稅,稅額0,那填申報表時銷售收入是多少?假如10萬的含稅收入
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是減按1%征收增值稅,如果開含稅金額為10萬的發(fā)票,那報申報表的時候,收入填好多呀?
老師,小規(guī)模納稅人申報納稅含稅收入是1000元,那申報納稅的時候填寫的不含稅收入是1000/(1+3%)算,還是按照1000/(1+1%)算啊,現(xiàn)在是建按1%計算增值稅
老師,我季度開票總計44182.97,我是小規(guī)模納稅人,那開票的時候是3%的征收率減按1%,怎么填報增值稅申報表
小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,季度沒有超過30萬,申報的時候是填寫增值稅申報表跟減免稅申報表嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
30萬以下免稅,那1%計入營業(yè)外收入嗎?
你好,是的,記入營業(yè)外收入