同學(xué),你好 僅發(fā)票可以作為入賬憑證嗎? 是可以的
老師,我們有一張發(fā)票在貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱那一欄中寫寫著詳情見銷售清單,但就是沒有銷售清單,屬于不合格發(fā)票,對方也無法補(bǔ)給我們銷售清單,那我還能入賬嗎,可是又有個說法是入賬要據(jù)實入賬,這的確是我們實實在在發(fā)生的業(yè)務(wù),那如果可以入的話后期有什么調(diào)整嗎
老師,公司買輛車,沒有入帳,但是這個車為公司產(chǎn)生收入了,開的銷售收入發(fā)票上必須體現(xiàn)這臺車的型號,但是賬上又沒有,這樣開發(fā)票可以嗎?
老師,我家小規(guī)模納稅人現(xiàn)在稅務(wù)為了防止虛開發(fā)票要查,要購銷合同,房屋租賃合同,資金往來,發(fā)票賬本,賬跟報表,我家是園林景觀公司,合同必須都要有嗎?有的就是幾千,1萬左右的工程沒有合同要緊不?必須每一筆錢都得有合同嗎
老師,就是我做賬是按發(fā)票來的,包括材料入庫按進(jìn)項票,成品入庫按銷售票,那我2022年11月出貨的,現(xiàn)在2月開票,但合同和送貨單是11月份的,這樣可以嗎?但11月和12月賬上也沒有這些存貨,那這樣哈否合理
老師,銷售貨物,開了發(fā)票,但是沒有合同,那僅發(fā)票可以作為入賬憑證嗎?合同在入賬依據(jù)上是必須要有,沒有這筆款不能入賬嗎??
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對應(yīng)的進(jìn)項稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個地方是理解錯誤的?請老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價款為 500萬元,增值稅進(jìn)項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時增值稅進(jìn)項稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計稅價格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計使用年限為 5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因為剛申報印花稅時,系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點的發(fā)票,可以嗎?