你好,這個(gè)是根據(jù)咱實(shí)際投入的,有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的是按照這個(gè),比如直接投入多少材料?

老師問(wèn)下,關(guān)于這個(gè)企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。是不是只要企業(yè)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,那么關(guān)聯(lián)方相對(duì)應(yīng)的這部分利息也就可以不算作利息收入計(jì)算所得稅。這是第一個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題是上面那張圖我怎么理解
2021年1月,Jackson決定企業(yè)開(kāi)始研發(fā)新一項(xiàng)新的技術(shù),為保證該技術(shù)的成功,企業(yè)投入了大量的經(jīng)濟(jì)資源。2021年6月初,企業(yè)完成研發(fā),該技術(shù)獲得專(zhuān)利。經(jīng)過(guò)你與研發(fā)經(jīng)理Roy的溝通,并搜集和整理數(shù)據(jù),為獲得該技術(shù),研發(fā)本年共投入銀行存款2,600萬(wàn)元,另研發(fā)人員20名,每人工資30萬(wàn)元,因此產(chǎn)生應(yīng)付職工薪酬600萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)你的測(cè)算,這些投入的經(jīng)濟(jì)資源按照經(jīng)濟(jì)屬性可以劃分為兩個(gè)階段,其中研究階段共計(jì)2,200萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段共計(jì)1,000萬(wàn)元。在得到了你關(guān)于研發(fā)的報(bào)告后,Jackson表示希望2021年年末的利潤(rùn)表展現(xiàn)更高的利潤(rùn),以方便公司未來(lái)的融資?;诖耍闾岢龇桨?,本年度的研究階段的全部投入應(yīng)該費(fèi)用化,但是開(kāi)發(fā)階段的費(fèi)用化的比例應(yīng)該可以考慮加以控制在20%,余下的80%應(yīng)當(dāng)全部資本化。Jackson同意你的做法,請(qǐng)你根據(jù)以上信息,完成以下會(huì)計(jì)分錄:研發(fā)支出的確認(rèn):研發(fā)支出的資本化和費(fèi)用化(費(fèi)用化部分請(qǐng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用):鑒于2021年6月該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)研發(fā)完成,并投入使用,當(dāng)前該項(xiàng)技術(shù)就不得不面對(duì)后續(xù)計(jì)量的問(wèn)題。
老師您好,請(qǐng)根據(jù)下圖數(shù)據(jù)幫我看一下一下幾個(gè)數(shù)據(jù)怎么算? 收入完成情況: 1、上半年實(shí)現(xiàn)收入總額短序時(shí)進(jìn)度 ? 個(gè)百分點(diǎn)?, 2、2023年成本費(fèi)用支出75.94萬(wàn)元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本61.83萬(wàn)元(含職工工資41.88萬(wàn)元,)管理費(fèi)用13.56萬(wàn)元(含職工福利費(fèi)、社保費(fèi)9.8萬(wàn)元),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬這里的數(shù)字怎么填寫(xiě)? 利潤(rùn)完成情況: 3、上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占年度指標(biāo)的?%, 4、利潤(rùn)完成情況 占序時(shí)進(jìn)度?%,短序時(shí)進(jìn)度?個(gè)百分點(diǎn),
老師您好,請(qǐng)根據(jù)下圖數(shù)據(jù)幫我看一下一下幾個(gè)數(shù)據(jù)怎么算? 收入完成情況: 1、上半年實(shí)現(xiàn)收入總額短序時(shí)進(jìn)度 ? 個(gè)百分點(diǎn)?, 2、2023年成本費(fèi)用支出75.94萬(wàn)元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本61.83萬(wàn)元(含職工工資41.88萬(wàn)元,)管理費(fèi)用13.56萬(wàn)元(含職工福利費(fèi)、社保費(fèi)9.8萬(wàn)元),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬這里的數(shù)字怎么填寫(xiě)? 利潤(rùn)完成情況: 3、上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占年度指標(biāo)的?%, 4、利潤(rùn)完成情況 占序時(shí)進(jìn)度?%,短序時(shí)進(jìn)度?個(gè)百分點(diǎn),
老師,請(qǐng)問(wèn)過(guò)去2-3年研發(fā)投入占比,與cc相關(guān)投入!這個(gè)怎么計(jì)算?數(shù)據(jù)看哪里?
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以?xún)?nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)。因特殊原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷(xiāo)售手機(jī)這類(lèi)業(yè)務(wù)嗎,分期的話(huà)是一次性確認(rèn)收入開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開(kāi)票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢(qián)了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,怎么要作廢重開(kāi)。
老師好,客戶(hù)要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒(méi)做過(guò),請(qǐng)問(wèn)是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷(xiāo)也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶(hù)上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車(chē)船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


說(shuō)具體點(diǎn),沒(méi)明白
你好 是看實(shí)際發(fā)生? 投入多少? ?看賬上具體的明細(xì)賬的? ?再這二個(gè)數(shù)據(jù) 比對(duì)??
開(kāi)發(fā)不是有個(gè)輔助賬上嗎 上面會(huì)有具體什么投入多少 看這個(gè)表就有數(shù)據(jù)??