你好 上月結(jié)轉(zhuǎn)分錄不需要改的
老師請問:把一個月的分錄完整做了登記在記賬憑證里了。然后是要把所有的每一個都分錄都登在會計賬簿上嗎?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本的那分錄也要登會計賬簿嗎嗎?
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務(wù)費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,上月因為付款時沒看清,造成了應(yīng)付二個賬戶的錢付了一個賬戶,(但是賬沒有做錯,是分開做的),款項這個月退回了,然后又重新分開付了。請問老師,賬本來沒錯,還要沖紅再做一次嗎
老師請問你一下兒,要是說咱做賬,你看如果咱這個月做賬,發(fā)現(xiàn)上個月有一個分錄做錯了,然后不是把它沖紅,然后再做一個正確的嘛,那上個月不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄還用改嗎,
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
19-23年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
19-22年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修正了嗎
老師,賣二手車的公司,自己開反向票,說先去商務(wù)局備案,這是從電子稅務(wù)局開嗎?
老師,庫存現(xiàn)金的使用范圍中講,結(jié)算起點在1000元以下的零星開支,都可使用現(xiàn)金,其中出差人員的差旅費及向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品,超過1000元也是可以的。老師,職工工資,一般也會超過1000元,那超過1000元時,可不可以使用現(xiàn)金?
老師:我們是先交社保后發(fā)工資,為什么外賬做賬是:借:管理費用_社保費(公司)借:其他應(yīng)付款_社保費(個人)貸:銀行存款,為什么個人承的社保費她做成其他應(yīng)付?
19-23年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤,每一期都填寫了經(jīng)營者高校畢業(yè)人數(shù)1人,以為指的是高校學歷,沒有跳出異常,25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修正了嗎
老師, 我司是一般納稅人公司,我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅,該如何寫分錄???看科目余額表的哪個數(shù)據(jù)啊?
老師您好!取得債權(quán)投資劃分為交易性金融資產(chǎn),債券的面值如何在交易性金融資產(chǎn)的會計科目里體現(xiàn)出來?
個體工商戶年報,營業(yè)執(zhí)照上沒有注冊資金,年報里注冊資金怎么寫?
低收入工作者的個稅一次性扣除6萬…那本月不再額外扣除當月的5000嗎? 比如,1月的個稅=3500×1個月-6萬(低收入工作者)-5000(1月生計費)-其他 1月個稅=3500×1個月-6萬(低收入工作者)-其他
謝謝老師的答復,我還是不太明白如果結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不改的話那帳會對嗎,
紅沖分錄涉及損益類科目的話 次月沖紅后,按正確的做,余額直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 不需要更正上個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
好的明白了謝謝老師