你好,11月要退回其中2100元發(fā)票,是被紅沖了嗎??
老師,你好,我是一家監(jiān)理公司,小規(guī)模納稅人,2018年11月通過稅局代開了一張7200增值稅專票給國網(wǎng)供電局,票已認證,錢已收,現(xiàn)對方說審計只有600元,要我們開具紅字發(fā)票給國網(wǎng),并退回多余的款,這要怎么操作呢
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應收賬款5400。貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)管理費5400。沒有計提稅,在七月份報二季度稅時,交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務處理怎么做。在八月份確定這5400元的應收賬款,收不回來,對方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務處理怎么做。急急急急急
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,九月分開出5張增值稅普通發(fā)票,由于某些原因,全部作廢,發(fā)票已收回,請問會計賬務處理么做?如果已記賬怎么做?沒記賬又怎么做,請分別答復,謝謝!
小規(guī)模企業(yè),原稅務局核定一個月可領百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標準,被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發(fā)票,又增補5張,補開了之前開具不符合標準的100萬元發(fā)票,準備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準備開具一張負字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
餐飲個體戶,沒有稅務登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店?,F(xiàn)在開票,稅率自動是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內容開的是預付卡銷售加油款可以直接做費用嗎
個體戶做賬,主要營業(yè)是洗車,修尾氣,要實操學習哪個行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應收款那些都轉到營業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報的虧損,成本比實際報多了,現(xiàn)在年報是有利潤的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補交稅嗎,還是年報匯算清繳時統(tǒng)一交就行
請問制冷工程公司,購入空調壓縮機錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會計分錄
老師我不知道如何做
紅沖是購買方還是銷售方來做
你好,紅沖是銷售方處理 取得發(fā)票的一方,做之前正常發(fā)票的相反分錄?