你好,這個自己使用的做固定資產(chǎn)里面。
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師,你好,我們公司是外貿企業(yè),采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務是買賣鋼材。 比如進價100,售價150:整個過程賬務處理是這樣嗎? 采購進貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 100 貸:原材料 100
商貿公司,之前做賬一直都是按,開票確認收入: 借:應收賬款---------公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-----應交增值稅銷項稅額 沒有同時結轉成本,等采購付款里: 借:預付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購發(fā)票時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費---應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款 沒有入庫走庫存商品這樣可以嗎?
我們是建筑安裝行業(yè),采購價格38800的打樁機,我做分錄,借主營業(yè)務成本—采購成本 借應交稅費進項稅額 貸銀行存款是否正確?可以入固定資產(chǎn)么
你好老師,請問一下所得稅年終匯算清繳調減的金額需要次年做會計分錄嗎?
老師,目前,如果員工的工資薪金是0還需要申報個人所得稅嗎?
老師,我們目前有員工因為和公司要解除勞動合同的問題,公司就沒有給員工收入,那這種情況還需要報個人所得稅嗎?
老師好 應收往來單位貸款利息,借方 應收利息 同時沖減財務費用?貸方記無票收入可以嗎
老師,我們是建筑公司,給員工年底發(fā)放的獎金,做成高溫補貼和暖氣補助可以嗎?有金額限制嗎?或者是有其他的要求嗎?
老師,你好,我問哈我們公司沒有入賬的專票,在電子稅務局里面可以勾選抵扣嗎?
老師,我用MI01,MI04,MI07,完成了盤點差異,不小心被我用MI02刪除了MI01生成的憑證號,請問怎么解決啊,謝謝!
股權轉讓是什么意思?
你好!個稅申報在哪里點進去?
老師,什么樣的薪金補貼是無需申報個稅的?
不是我們使用的,給合作的施工隊使用,怎么做分錄?免費使用
你好,那這個打樁機屬于你單位的還是對方的?
是你單位的不就是固定資產(chǎn)嗎?
我們單位購買的,
那就做固定資產(chǎn)里面的。
只是合作的施工隊和我們老板關系好,就免費使用
我想問下,購買入固定資產(chǎn),需要計提折舊么?折舊方法如何確認?
免費給他使用,這個需要視同銷售。
借固定資產(chǎn),貸銀行 借銷售費用,貸其他業(yè)務收入應交稅費, 借其他業(yè)務成本 貸累計折舊。
這個累計折舊如何算?視通銷售的是不是需要交稅
這個我們給他使用一個月,過一個月還給我們的
原值-殘值)/12/5 殘值率自己設置零到5%都行 繳稅
為什么我不能計入主營業(yè)務成本?
因為它對應的收入是其他業(yè)務收入。
你看看我們經(jīng)營范圍
以后需要發(fā)什么業(yè)務的?
因為你針對這個固定資產(chǎn),你是無償贈送給別人用
我們后續(xù)牽涉很多,買賣材料等
好,這個可以的啊,正常做就是了,買來的材料銷售出去,這個多主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本。
施工安裝和業(yè)務推廣只是其中一項
其他的業(yè)務獨立做就行,這個是單獨的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。