1.購買鋼管:借:原材料 16000貸:銀行存款 16000 2.組裝架子:借:在制品 4000貸:原材料 4000 3.委托噴塑加工:借:委托加工物資 4000貸:在制品 4000 4.支付噴塑加工費:借:委托加工物資 4000貸:銀行存款 4000 5.收回加工完成的架子并繼續(xù)加工:借:在制品 4000貸:委托加工物資 4000 6.最后,將架子轉(zhuǎn)為成品,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:產(chǎn)成品 8000貸:在制品 8000
老師您好,我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因?qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進來的錢一開始是其他應付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
老師,我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬核算管理費,疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下管理費和他在我們倉庫購買原材料水電費燃氣費款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務如何做會計分錄,對于我司涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
外部單位想在我單位內(nèi)部食堂搭伙吃中餐,需要辦理什么手續(xù)?是否需要簽訂合同?到時候收的錢是入營業(yè)外收入嗎?他們吃飯食材與員工食材混合購入,如何確定成本?他們吃飯的食材費用入什么科目?
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔的社保,由個人自己承擔,員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
收到失業(yè)保險基金怎么做賬
定期定額的稅務局不是自動報稅嗎,我?guī)滋柨?/p>
企業(yè)支付個人勞務費,低于或者等于500元時是否需要代扣代繳申報個人所得稅?
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預付員工租房3個月2萬元,應該做預付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報銷,請問這種情況下,掛賬應該掛房東名下還是怎么掛
老師庫存商品13種,加起來也不是700000,我到底是哪不對?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來