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(A1)填報提醒:本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。

2023-11-20 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 17:18

你好 是的這樣的 有問題嗎??

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快賬用戶8012 追問 2023-11-20 17:19

上個季度就開了400的票,不知道怎么填了,點保存就一直提示這個

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齊紅老師 解答 2023-11-20 17:20

開的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票,一共就400是吧?

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快賬用戶8012 追問 2023-11-20 17:21

普票400,一共就這400

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齊紅老師 解答 2023-11-20 17:22

咱如果是企業(yè)就填寫到第10行小微企業(yè)那里,其他都不用填寫了。 填寫的是不含稅的金額。

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快賬用戶8012 追問 2023-11-20 17:25

減免稅申報明細表和附列資料2需要填寫不

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齊紅老師 解答 2023-11-20 17:29

其他表都不需要填寫。

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相關問題討論
你好 是的這樣的 有問題嗎??
2023-11-20
請問你具體要咨詢什么
2021-01-31
你好;? ? 意思是沒有超過30萬;寫11藍寶免稅即可;? 你有差額業(yè)務嗎??
2023-07-17
你寫在11攔,不然就要交稅了
2019-08-12
你是不是沒有超過30萬,沒有開專票,不含稅銷售額填寫10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填寫
2020-07-16
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