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老師,我們賬上應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)1萬,我們給對(duì)方付了款,對(duì)方?jīng)]有給我們開票,但對(duì)賬時(shí)已經(jīng)開了,我要怎么調(diào)整呢

2023-11-20 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-20 16:59

對(duì)方還會(huì)開票過來嗎?

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快賬用戶7190 追問 2023-11-20 17:00

不會(huì)給我們開票了

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齊紅老師 解答 2023-11-20 17:06

按無票處理。 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增

頭像
快賬用戶7190 追問 2023-11-20 17:07

我現(xiàn)在要把賬調(diào)平,要怎么寫分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-20 17:14

按有票的分錄處理。正常確認(rèn)為成本費(fèi)用或庫存商品

頭像
快賬用戶7190 追問 2023-11-20 17:14

借庫存商品,貸應(yīng)付嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-20 17:22

是,借庫存商品,貸應(yīng)付

頭像
快賬用戶7190 追問 2023-11-20 17:23

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-20 17:23

不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!

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對(duì)方還會(huì)開票過來嗎?
2023-11-20
您好,是的,是這么理解的
2024-07-19
你好,對(duì)方給你提供了貨物或者服務(wù)嗎?
2023-10-24
你好,應(yīng)收賬款的借方表示你們開了發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有給你錢。
2021-11-09
同學(xué),你好,相當(dāng)于你這部分的成本是無票的,次年調(diào)增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2024-10-10
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