你好,按照75實(shí)際的算成本
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個(gè)公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付這樣的,憑證都是自動生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門店/辦事處,每個(gè)月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)(ps:每個(gè)門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負(fù)責(zé)人的,所以有時(shí)候會涉及分紅,門店/辦事處跟公司進(jìn)貨,再銷售出去,進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià),還有加一點(diǎn)毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們,供應(yīng)商A每個(gè)月會安排相關(guān)產(chǎn)品老師到我們門店銷售產(chǎn)品,當(dāng)月老師的銷售額需要拿對應(yīng)20%的提成走,次月支付;這個(gè)提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是門店后期拿貨跟對應(yīng)門店銷售額不相等,因?yàn)轭櫩统擞卯a(chǎn)品也有其他附帶服務(wù)),公司的意思是次月支付老師的提成要對應(yīng)門店先算成本,產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完,成本我當(dāng)月計(jì)提次月支付了,但是產(chǎn)品這一塊就沒法呈現(xiàn)了,請問怎么處理呢?
老師,藥店銷售藥品(同一個(gè)老板很多家) 核算成本,是以當(dāng)月進(jìn)貨成本核算(當(dāng)月進(jìn)的貨) 還是以當(dāng)月銷售的實(shí)際成本核算(以前進(jìn)的貨或者有部分當(dāng)月進(jìn)的) 這兩個(gè)金額會不一樣 我的財(cái)務(wù)軟件沒有進(jìn)銷存功能
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個(gè)分店) 假設(shè)所有門店10月采購100萬貨款(實(shí)際支付) 但是我們的進(jìn)銷存系統(tǒng),所有門店的實(shí)際銷售成本是75萬 那我本月利潤表里面,收入-成本,這個(gè)成本以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個(gè)分店) 假設(shè)所有門店10月采購100萬貨款(實(shí)際支付) 但是我們的進(jìn)銷存系統(tǒng),所有門店的實(shí)際銷售成本是75萬 以實(shí)際銷售成本75來計(jì)算成本的話,那做分錄的時(shí)候,是要找這75萬的發(fā)票出來嗎? 但是這75萬的發(fā)票不是同一個(gè)廠家,不是一起開過來的,有的藥品是去年進(jìn)的貨,現(xiàn)在才賣掉(這個(gè)發(fā)票問題該怎么處理)
我方代收代付,收到錢,掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價(jià)才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進(jìn)到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進(jìn)行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費(fèi)后將款再打到對應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時(shí)將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該選什么商品編碼?
這個(gè)銷售額本年累計(jì)數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個(gè)核對數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表里面本年累計(jì)是否含稅
內(nèi)賬會計(jì)和外賬會計(jì)的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個(gè)影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個(gè)藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
那采購回來這批,是先入庫存商品,等銷售出去,才是轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本? 這樣做分錄對不對? 采購回來 借:庫存商品 100萬 貸:銀行存款:100萬 銷售出去 借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。