你好,按照75實際的算成本
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付這樣的,憑證都是自動生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因為總共有21個門店/辦事處,每個月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報表上反應(yīng)(ps:每個門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負責(zé)人的,所以有時候會涉及分紅,門店/辦事處跟公司進貨,再銷售出去,進貨價不是產(chǎn)品的成本價,還有加一點毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們,供應(yīng)商A每個月會安排相關(guān)產(chǎn)品老師到我們門店銷售產(chǎn)品,當月老師的銷售額需要拿對應(yīng)20%的提成走,次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是門店后期拿貨跟對應(yīng)門店銷售額不相等,因為顧客除了用產(chǎn)品也有其他附帶服務(wù)),公司的意思是次月支付老師的提成要對應(yīng)門店先算成本,產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完,成本我當月計提次月支付了,但是產(chǎn)品這一塊就沒法呈現(xiàn)了,請問怎么處理呢?
老師,藥店銷售藥品(同一個老板很多家) 核算成本,是以當月進貨成本核算(當月進的貨) 還是以當月銷售的實際成本核算(以前進的貨或者有部分當月進的) 這兩個金額會不一樣 我的財務(wù)軟件沒有進銷存功能
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個分店) 假設(shè)所有門店10月采購100萬貨款(實際支付) 但是我們的進銷存系統(tǒng),所有門店的實際銷售成本是75萬 那我本月利潤表里面,收入-成本,這個成本以哪個為準呢
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個分店) 假設(shè)所有門店10月采購100萬貨款(實際支付) 但是我們的進銷存系統(tǒng),所有門店的實際銷售成本是75萬 以實際銷售成本75來計算成本的話,那做分錄的時候,是要找這75萬的發(fā)票出來嗎? 但是這75萬的發(fā)票不是同一個廠家,不是一起開過來的,有的藥品是去年進的貨,現(xiàn)在才賣掉(這個發(fā)票問題該怎么處理)
老師,工資綜合所得申報。6月員工沒人了,老板在另一個公司申報了工資,我7月還需要申報人嗎?
財稅2016,12號公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
請問健身房的主營業(yè)務(wù)收入如何確認
老師,請問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進來的發(fā)票,都跟入庫單出庫單不是一致的,因為啥?這又有什么關(guān)系呢?
老師,請問應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面要設(shè)暫估嗎,有時侯發(fā)票沒來,怎么入賬
請問老師2022年有個股東投資款是他妻子卡轉(zhuǎn)入的,會計也做了實收資本也繳了印花稅。這種簽代付協(xié)議有用嗎?如果沒用是不是要原路退回,股東再轉(zhuǎn)進來?會計分錄怎么調(diào)整呢
開具發(fā)票 本來要計入其他應(yīng)收款借方 我現(xiàn)在計入其他銀行付款借負數(shù)可以嗎
母體5跟8的區(qū)別在哪里呢?
債可以抵稅 優(yōu)先股在債券和股票之間 它的資本成本咋就比債高了?。咳缓髠且欢ㄒ€本付息的,優(yōu)先股在沒有盈利的時候還可以不發(fā)啊,老師,我沒說錯吧
個體工商戶經(jīng)營所得申報在哪里申報 個體工商戶不需要個稅申報吧
那采購回來這批,是先入庫存商品,等銷售出去,才是轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本? 這樣做分錄對不對? 采購回來 借:庫存商品 100萬 貸:銀行存款:100萬 銷售出去 借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。