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您好,我們公司的老會(huì)計(jì),在掛員工的賬時(shí)做的分錄是,借:管理/銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收,為什么不直接用其他應(yīng)付款呢

2023-11-20 11:05
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-20 11:08

同學(xué),是你們要支付給員工,還是員工借你公司的

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快賬用戶6024 追問(wèn) 2023-11-21 10:50

這個(gè)是,我們要支付給員工的報(bào)銷款,就是還沒(méi)有支付前,會(huì)先掛賬,就做的這樣的分錄

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同學(xué),是你們要支付給員工,還是員工借你公司的
2023-11-20
您好,貸方是其他應(yīng)收或其他應(yīng)付都是可以的,往來(lái)科目都會(huì)平的,只是暫時(shí)掛一下賬
2023-11-21
一般用往來(lái)款過(guò)渡,好用來(lái)核算
2022-02-09
借其他應(yīng)付款、貸其他應(yīng)收款對(duì)沖。
2022-10-22
您好 看前面是否借了備用金 如果借了 其他應(yīng)收款 如果沒(méi)有 報(bào)銷的時(shí)候沒(méi)有支付 就其他應(yīng)付款 工資社保 如果先繳納社保 后從工資里面扣除 就用其他應(yīng)收款
2020-10-14
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