你好您的意思是沒(méi)有開(kāi)票是嗎?
老師您好,我今天在認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)里認(rèn)證了發(fā)票并且簽字確認(rèn)了,但是申報(bào)系統(tǒng)里一直沒(méi)有數(shù)據(jù),進(jìn)行稅這張就是顯示未認(rèn)證,我也去找專管員系統(tǒng)同步了,可是還是沒(méi)數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,有一個(gè)企業(yè)之前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,也沒(méi)有做過(guò)銀行流水,上個(gè)月提供了銀行對(duì)賬單,對(duì)賬單里有發(fā)工資給員工,但是個(gè)稅系統(tǒng)里都是0申報(bào)工資,這樣應(yīng)該怎么操作呢
老師:我剛接上這個(gè)單位的會(huì)計(jì),在對(duì)銀行賬時(shí)有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒(méi)有找到這個(gè)單位的應(yīng)收,問(wèn)前面會(huì)計(jì)聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
老師 我在清以前年度的賬,有一家公司應(yīng)付賬款貸方余額1800,核對(duì)了進(jìn)項(xiàng)和付款,發(fā)票和銀行流水都對(duì)上了 顯示供應(yīng)商的票還多開(kāi)了1800,不知道是不是哪里的問(wèn)題我沒(méi)查出來(lái),這家公司已經(jīng)沒(méi)有合作了,貨票都是兩清的,我應(yīng)該怎么調(diào)平呢
老師:您好,請(qǐng)教一下新公司財(cái)務(wù)說(shuō)采用無(wú)紙化辦公,所以財(cái)務(wù)內(nèi)賬沒(méi)有任何紙質(zhì)票據(jù)存檔,系統(tǒng)上的是金碟系統(tǒng),但金碟系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)賬沒(méi)有任何附件。需查原始憑證只有去企業(yè)微信里面的審批流附件查找,需要付款憑證只有看銀行流水。相當(dāng)于審批流和金蝶賬是分開(kāi)的,沒(méi)有關(guān)聯(lián)。那么我想問(wèn)一下,這種財(cái)務(wù)記賬方式有問(wèn)題嗎?會(huì)有什么財(cái)務(wù)漏洞?公司財(cái)務(wù)說(shuō)是采用無(wú)紙化辦公,所以財(cái)務(wù)沒(méi)有任何紙質(zhì)票據(jù)存檔,系統(tǒng)上的是金碟系統(tǒng),但金碟系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)賬沒(méi)有任何附件。需查原始憑證只有去企業(yè)微信里面的審批流附件查找,需要付款憑證只有看銀行流水。相當(dāng)于審批流和金蝶賬是分開(kāi)的,沒(méi)有關(guān)聯(lián)。那么我想問(wèn)一下,這種財(cái)務(wù)記賬方式有問(wèn)題嗎?會(huì)有什么財(cái)務(wù)漏洞?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開(kāi)發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開(kāi)增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?
我們找網(wǎng)絡(luò)主播幫忙賣貨 那發(fā)給主播的報(bào)酬是怎么做賬的呢
老師:火鍋店購(gòu)買(mǎi)烤肉機(jī)428元,記什么會(huì)計(jì)分錄
老師,這道題是對(duì)是錯(cuò)?請(qǐng)給出解釋,謝謝
這一題債務(wù)人以存貨抵債不是應(yīng)該按照收入準(zhǔn)則嗎,為啥不確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,參考答案是BC
是的,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
這個(gè)你給對(duì)方聯(lián)系一下,問(wèn)對(duì)方是否需要發(fā)票對(duì)方不要發(fā)票,就按照未開(kāi)票收入申報(bào)
怎么做賬呢老師
和你開(kāi)票一樣,做賬的確認(rèn)收入
這是22年的入賬,我是要調(diào)整22年的報(bào)表嗎老師,還是直接做在23年,這個(gè)報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢老師
直接在2023年賬里做賬就行的
老師報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要報(bào)一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票收入啊,可以報(bào)再當(dāng)期嗎
沒(méi)問(wèn)題,你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候直接填到里面就行