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老師沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司個(gè)人所得稅以前的員工沒(méi)有及時(shí)刪除批量0申報(bào)了一年多,現(xiàn)在要注銷(xiāo)需要怎么填個(gè)人所得稅申報(bào)表吖?

2023-11-20 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-20 09:35

你好,在人員信息采集里面給它改成非正常,然后寫(xiě)上離職時(shí)間。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 09:37

已經(jīng)0申報(bào)的月份要去更正嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:37

最好去更正的,主要是看你員工申訴吧

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:37

如果員工一旦申訴你,稅務(wù)局那邊會(huì)要求你修改。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 09:40

好的,一會(huì)去更正,稅務(wù)局注銷(xiāo)時(shí)要求填紙質(zhì)版的個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表,這種情況要怎么填?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:41

你好,你們實(shí)際有工資嗎?沒(méi)有的話(huà)填寫(xiě)零就行。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 09:46

沒(méi)有實(shí)際工資,就是21年開(kāi)業(yè)那會(huì)有工資如實(shí)申報(bào)了,這兩年沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)沒(méi)有工資往來(lái),這3個(gè)人的信息一直沒(méi)刪掉就一直批量0申報(bào),我現(xiàn)在去更正個(gè)人所得稅,稅務(wù)局要求要填紙質(zhì)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要把這3個(gè)人的身份信息填進(jìn)去嗎?還是直接交空表?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:47

你好,填寫(xiě)一個(gè)人的,你法人的就行,其他的不填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 09:49

噢,就填法人的信息0申報(bào)就可以是嗎

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 09:50

老師我這個(gè)人所得稅申報(bào)是按月的,注銷(xiāo)時(shí)提交個(gè)人所得稅申報(bào)表所屬期是填當(dāng)月的1號(hào)到31嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:51

對(duì)的,是的,是這么做的,你這個(gè)月填寫(xiě)的話(huà),填寫(xiě)的是上一個(gè)月的。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 09:58

改成非正常后,離職日期老板忘了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:59

你好,你申報(bào)了零申報(bào)之后再給他改就行。

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:00

申報(bào)了零申報(bào)之后,然后再去自然人電子稅務(wù)局摳腳端人員信息采集。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 10:02

先去稅務(wù)局注銷(xiāo)再改?還是現(xiàn)在改好去稅務(wù)局填報(bào)注銷(xiāo)?離職日期可以隨便選個(gè)嗎?老板不記得他們的離職日期了,我能選上個(gè)月嗎?省的真正那么多了

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 10:03

這幾個(gè)員工都是老板的親戚,不會(huì)出現(xiàn)申訴這個(gè)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:03

你現(xiàn)在先去修改,不要注銷(xiāo)了,之后注銷(xiāo)了沒(méi)法修改。然后你注銷(xiāo)的當(dāng)月,你需要電子稅務(wù)局申報(bào),還是去稅務(wù)局申報(bào),去稅務(wù)局的話(huà),你讓他那邊給你順便把這個(gè)法人的也給他改成非正常就可以了,你跟他說(shuō)你要注銷(xiāo),現(xiàn)在需要申報(bào)。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 10:06

好的,我現(xiàn)在去修改,等于把所有人包括法人都改成非正常對(duì)吧?這個(gè)離職日期忘了怎么選?可以選近期嗎?會(huì)不會(huì)有影響

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:07

你好,選擇你們注銷(xiāo)的當(dāng)天。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 10:09

剛不是說(shuō)員工需要提前改嗎也可以注銷(xiāo)當(dāng)天改?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:10

你好,可以的,可以這么做的,只要你注銷(xiāo)之前改了都行。

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快賬用戶(hù)7912 追問(wèn) 2023-11-20 10:11

我現(xiàn)在更正10月份的個(gè)人所得稅申報(bào)表,都改成非正常,改成10月31號(hào)離職可以么?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:12

你好,員工按照實(shí)際離職時(shí)間呀 法人的可以

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你好,在人員信息采集里面給它改成非正常,然后寫(xiě)上離職時(shí)間。
2023-11-20
在注銷(xiāo)公司之前,需要清理各種稅務(wù)問(wèn)題,包括個(gè)人所得稅申報(bào)。如果公司已經(jīng)停止經(jīng)營(yíng),但仍未注銷(xiāo),那么這四個(gè)員工的個(gè)人所得稅申報(bào)表需要按照實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。 具體來(lái)說(shuō),您需要填寫(xiě)《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表》(適用于個(gè)人納稅人),該表格包括以下內(nèi)容: 1.納稅人識(shí)別號(hào):填寫(xiě)員工的身份證號(hào)碼或納稅人識(shí)別號(hào)。 2.姓名:填寫(xiě)員工的姓名。 3.所得項(xiàng)目:填寫(xiě)員工在該期間內(nèi)取得的工資、獎(jiǎng)金、津貼等各項(xiàng)收入。 4.應(yīng)納稅所得額:根據(jù)所得項(xiàng)目填寫(xiě)應(yīng)納稅所得額。 5.適用稅率:根據(jù)員工所得項(xiàng)目的性質(zhì),確定適用的稅率。 6.應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用稅率計(jì)算得出。 7.減免稅額:如果有減免稅優(yōu)惠政策,可以填寫(xiě)相應(yīng)的減免稅額。 8.已繳稅額:填寫(xiě)員工已經(jīng)繳納的個(gè)人所得稅金額。 9.抵扣稅額:如果有抵扣政策,可以填寫(xiě)相應(yīng)的抵扣稅額。 10.實(shí)際應(yīng)繳稅額:根據(jù)應(yīng)納稅額、減免稅額、已繳稅額和抵扣稅額計(jì)算得出。
2023-11-15
你好 更正申報(bào) 狀態(tài)改非正常
2021-02-28
你好,你企業(yè)所得稅是不是抵扣了?如果是抵扣了的話(huà),去修改匯算清繳調(diào)增。然后,如果調(diào)增之后有利潤(rùn)的,需要交所得稅。
2024-09-29
同學(xué)你好!這個(gè)是可以的哦
2021-10-12
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