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某汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,某納稅期內(nèi)向甲廠銷售汽車一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額30萬元,增值稅額3.9萬元;向某汽車修理廠(為小規(guī)模納稅人)銷售汽車一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額6.78萬元。計算該企業(yè)應(yīng)納消費稅稅額。(稅率為3%)

2023-11-19 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-19 19:15

您好,應(yīng)納消費稅(30+6.78/1.13)*3%=1.08(萬元)

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您好,應(yīng)納消費稅(30+6.78/1.13)*3%=1.08(萬元)
2023-11-19
資料不全,無法計算題目
2022-04-26
您好,這個和剛才的不是一個嗎
2023-04-02
你好,計算該筆業(yè)務(wù)應(yīng)計算銷項稅額=1000萬*13%%2B100萬/1.13*13%
2022-12-14
同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=130加226/(1加13%)*13%減15.6減10減10 應(yīng)納消費稅=1000*12%
2022-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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