1.當(dāng)公司支付仲裁費(fèi)時,可以將其計入“預(yù)付賬款”科目。 2.當(dāng)對方支付仲裁費(fèi)時,可以將其計入“銀行存款”科目。 3.對于勝訴的案件,可以將其計入“營業(yè)外收入”科目。 對于之前支付的仲裁費(fèi)是否需要調(diào)整管理費(fèi)用,這取決于具體情況。如果之前支付的仲裁費(fèi)是合理的預(yù)付款項(xiàng),并且公司已經(jīng)將其計入管理費(fèi)用,那么現(xiàn)在不需要進(jìn)行調(diào)整。但是,如果之前支付的仲裁費(fèi)被證明是不合理的,那么可能需要將其從管理費(fèi)用中剔除,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
老師,我們和一家供應(yīng)商仲裁,然后我們需要支付一半的仲裁費(fèi)用。但是法院給對方開了收據(jù)。我們沒有。我們直接付給供應(yīng)商了?,F(xiàn)在供應(yīng)商怎么給我們票據(jù)呢?
請問老師,我們公司跟對方公司有經(jīng)濟(jì)合同糾紛,制定了第三方仲裁,我們支付給仲裁方的費(fèi)用怎么做分錄啊
我們公司先支付了仲裁費(fèi),后來勝訴了,對方支付給我仲裁費(fèi),怎么入賬?之前支付仲裁費(fèi)做管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?
公司員工仲裁判決后支付的案款金額計入管理費(fèi)用辭退福利嗎?執(zhí)行費(fèi)可以稅前扣除嗎?都需要附哪些附件?計入什么科目?
跟A公司打官司輸了,法院判決我們承擔(dān)一部分仲裁費(fèi)和律師費(fèi),這部分之前由A公司先支付了,現(xiàn)在法院判決我們承擔(dān)一部分仲裁費(fèi)和律師費(fèi),我們直接打錢給A公司,A公司能開發(fā)票給我們嗎?或者是我們能用什么作為附件入賬呢?一定要有發(fā)票或者票據(jù)嗎
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?