您好,是的,不分離我們庫(kù)存金額都偏大,費(fèi)用也是虛高
老師 我以前是小規(guī)模納稅人 從10月份開(kāi)始變成了一般納稅人 是小規(guī)模納稅人的時(shí)候 有一部分原材料是暫估入庫(kù)的 那么變成一般的是人之后我新建了一個(gè)賬套的話(huà) 收到發(fā)票啦 還能做把以前暫估的沖紅按照發(fā)票再重新做一筆原材料入庫(kù)嘛
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說(shuō)這是以前開(kāi)過(guò)票的款。老板又拿了一堆買(mǎi)材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應(yīng)收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過(guò)賬 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負(fù)數(shù),不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
我的公司是一般納稅人做的是內(nèi)賬,以前的賬都是,借:原材料,貸:銀行存款, 沒(méi)有稅價(jià)分離記,是不是還的調(diào)整過(guò)來(lái),把以前的賬紅沖重新,稅價(jià)分離做賬
我的公司是一般納稅人,我做的內(nèi)賬,如果購(gòu)買(mǎi)原材料收到發(fā)票,我稅價(jià)分離做,借:原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:銀行存款 以后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),怎么把這個(gè)科目做平,求思路
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒(méi)有給代賬會(huì)計(jì)提供某平臺(tái)收到的承兌票據(jù),導(dǎo)致票據(jù)融資到賬后也沒(méi)有沖應(yīng)收賬款,直接掛借銀行存款,貸應(yīng)收賬款***保理有限公司,我現(xiàn)在想調(diào)整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬,但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會(huì)計(jì)是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計(jì)),貸應(yīng)收賬款A(yù)BCDE,比如說(shuō)ABDE都是正確的,我寫(xiě)說(shuō)明時(shí)候可不可以寫(xiě),原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C,這樣可以嗎
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎