您好,這個的話,是之前沒有計提嗎
事情是這樣子的,單位有個規(guī)范化培訓(xùn)項目,7月5日負(fù)責(zé)人從財務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款 7月28日,負(fù)責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費(fèi)的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知以及后面附的繳費(fèi)者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個人借款。此時下賬借財政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。這個時候賬應(yīng)該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費(fèi)。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
尊敬的老師,您好!我初次干財務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營打水井,通過招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財政項目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬元,10眼機(jī)井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項,要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認(rèn)收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認(rèn)收入?因為我們的主管局要求把5萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?
某事業(yè)單位收到附屬單位上繳的一筆非財政資金26 000元,款項已存入開戶銀行。 某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)采用預(yù)收租金方式出租一項固定資產(chǎn),預(yù)收半年的租金60 000元,款項已存入開戶銀行。每月確認(rèn)租金收入10 000元(60 000/6)。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。 4、某事業(yè)單位在開展經(jīng)營活動過程中購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5 000元,款項通過銀行存款賬戶支付。次月,購買的該項固定資產(chǎn)收到并投入使用,該事業(yè)單位補(bǔ)付相應(yīng)的款項18 000元,款項通過銀行存款賬戶支付。 5、某行政單位計提當(dāng)月職工薪酬共計386 500元,其中包含了職工基本工資280 000元,國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼33 500元,單位應(yīng)為職工計算繳納的社會保險費(fèi)48 000元和住房公積金25 000元,單位按相關(guān)規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣的社會保險費(fèi)45 000元和住房公積金22 000元,單位按稅法規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣的職工個人所得稅6300元。數(shù)日后,該行政單位通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資和津貼補(bǔ)貼。按照國家規(guī)定向相關(guān)機(jī)構(gòu)繳納職工社會保險費(fèi)元和住房公積金,兩項款項合計通過財政直接支付方式支付。會計分錄是
某事業(yè)單位為財政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會計處理: 1、從單位零余額賬戶中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來,報銷差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購買電腦2臺,價款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購入材料一批,價稅合計11300元,材料已入庫,款項尚未支付。 6、接受個人捐贈款30萬元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門從倉庫領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計算應(yīng)付職工工資總額50萬,扣職工醫(yī)療保險1萬元,養(yǎng)老保險4萬元,住房公積金6萬元,個人所得稅2.4萬元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險1萬元,養(yǎng)老保險4萬元,住房公積金6萬元。 12、代繳代扣個人所得稅2.4萬元。
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請問一下,殘保金申報表的上年在職職工工作總額怎么計算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導(dǎo)致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
我這是行政單位自己成立的工會,上年銀行有存款,然后今年剛建賬,工會系統(tǒng)里期初數(shù)要設(shè)置借,貸,請問我要怎么設(shè)置
老師,請問基層工會長期未建賬,現(xiàn)在來建賬,我們有工會系統(tǒng)可以做賬,就是期初數(shù)要怎么設(shè)置
老師你好!個人租門面,租到企業(yè),個人需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要交什么稅費(fèi),這個門面是老板租到企業(yè),兩邊都需要交什么稅費(fèi),老師指導(dǎo)一下
老師好,我平時印花稅都是按銷售收入申報的,不知我們公司從銀行網(wǎng)上貸款200萬,這還要交借款合同的印花稅嗎?
請問公司租用個人商業(yè)用房,電費(fèi)是房東個人名字,這個電費(fèi)可以入賬稅前扣除嗎?
老師,生產(chǎn)制造企業(yè),原材料到廠里后裝卸費(fèi)計入什么科目
我準(zhǔn)備開一家壽司店,月銷售額預(yù)計10萬左右,請問是注冊個體工商戶較好還是有限責(zé)任公司較好
沒有計提
那就是? 借 管理費(fèi)用 ——社保27.95? ? 管理費(fèi)用——工資11.98? 貸 銀行存款 合計?
統(tǒng)籌金是屬于單位承擔(dān)嗎?
嗯對是這個意思的了
那個人的11.98我也不能記在費(fèi)用里啊
是這樣的,個人那部分,相當(dāng)于是從個人工資中扣除的,所以是相當(dāng)于他的工資的,你好
哦哦 謝謝
不客氣的同學(xué),麻煩給一個五星好評吧謝謝您