?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師好!我們現(xiàn)在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內(nèi)賬自己做手工,然后現(xiàn)在是想做一套賬,不設(shè)置內(nèi)外賬了,請問這個期初數(shù)要怎么取?是取內(nèi)賬的還是外賬的?
老師,我們以前的內(nèi)賬是用手工做的,而且做帳也不規(guī)范,現(xiàn)在想換用財務(wù)軟件來做帳,但是建賬套的那個期初數(shù)和本年累計數(shù)就不知道怎么取數(shù),因為以前的數(shù)很亂,而且又不準確,是以前的會計做的?,F(xiàn)在我們建賬套就把9月未的數(shù)作為期初數(shù),本年累計數(shù)不輸數(shù)可以嗎
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎?或者說需要統(tǒng)計歷年數(shù)據(jù),才能做我的期初數(shù)據(jù)。
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎?或者說需要統(tǒng)計歷年數(shù)據(jù),才能做我的期初數(shù)據(jù)。
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔(dān),計入什么科目
您好,基層工會長期沒建賬現(xiàn)在要建賬,用工會系統(tǒng)做賬的話,期初數(shù)設(shè)置的重點是:先找人把工會現(xiàn)在實際有的東西和欠別人的/別人欠的都查清楚——比如保險柜里的現(xiàn)金(比如盤出來是1000元)、銀行賬戶里實際有多少錢(打印銀行對賬單,比如對賬單顯示余額50000元)、有沒有上級工會應(yīng)該給但還沒給的補助(比如應(yīng)收上級經(jīng)費20000元)、工會買的活動器材等固定資產(chǎn)(比如盤出來有器材價值30000元,同時要記固定基金30000元)、有沒有欠別人錢(比如欠會員押金5000元記其他應(yīng)付款);然后把這些查清楚的實際金額(資產(chǎn)類:現(xiàn)金1000%2B銀行存款50000%2B應(yīng)收上級20000%2B固定資產(chǎn)30000=101000元;負債類:其他應(yīng)付款5000元;凈資產(chǎn)類:固定基金30000元%2B結(jié)余(用收入減支出估算,比如收入減支出大概66000元)=96000元)填到工會系統(tǒng)的期初數(shù)里,最后檢查資產(chǎn)(101000元)是否等于負債(5000元)加凈資產(chǎn)(96000元)(列式:101000=5000%2B96000,算得平衡),平衡了就能在系統(tǒng)里錄入這些數(shù)字完成初始化,以后就能正常記賬了。